同學(xué)你好,理論上 是這樣規(guī)定的哦 實踐中 稅務(wù)局 不可能查你們簽合同的情況 所以 是以開票金額 征收印花稅計算哈
老師,我們銷售貨物,簽訂合同,是不是繳印花稅了?
老師,我們公司銷售給個人的貨物,因為是零售個人沒有簽訂合同,收到的貨款需要繳納印花稅嗎?
購買貨物簽訂合同,我們是購買方需要交印花稅?
關(guān)于印花稅,我們采購貨物簽訂的購銷合同要不要交印花稅?
你好,老師,我是小規(guī)模銷售貨物企業(yè),沒有簽訂銷售合同,印花稅計稅金額按什么來算?
老師,您好!收到房屋發(fā)票是專票,那固定資產(chǎn)卡片的資產(chǎn)原值就是不含稅金額嗎
老師,您好,請問預(yù)拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類開什么?
我們有兩個公司,一個貿(mào)易公司賣設(shè)備,一個咨詢服務(wù)公司,咨詢服務(wù)公司為貿(mào)易公司如果連續(xù)幾個月開發(fā)票,這樣做可以嗎?
老師,我4月發(fā)3月份,5月發(fā)4月份工資,5和6月份工資7月底發(fā)放,7和8月在這個9月底發(fā)放,那么個稅申報 稅款所屬期月份都是哪個發(fā)放就哪個月申報嗎?
老師,收到手機發(fā)票怎么入賬?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報,后面補做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個稅能不能年底匯算時一起申報
工程驗收完工1.5萬應(yīng)如何入賬,做長期待攤費用還是直接做什么費用科目
股東溢價增資,款項沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會有個差額,這個賬應(yīng)該怎么做才行???
老師,應(yīng)收應(yīng)付對沖,總資產(chǎn)為什么不會少去的?
我看學(xué)堂視頻里有這么句話,甲方已經(jīng)交付商品并且開具增值稅專用發(fā)票,主要風(fēng)險和報酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙方,并且滿足收入確認(rèn)條件。老師我不懂這句話,可以幫我分析一下嗎?收入的確認(rèn)條件? 風(fēng)險轉(zhuǎn)移和報酬轉(zhuǎn)移是什么意思?
這個的話,說的是甲方就這個價格,給乙方了 以后商品乙方能否以高價賣出之類的 是賺是賠 與甲方無關(guān)了
哦哦,老師,印花稅是不是都按開票金額征收了?
對于購銷業(yè)務(wù)來說 是這樣的哦
那比如貨物運輸合同呢?
這個也是按開票金額來 不過稅率不同哦
老師,公司購入辦公用品,入庫了,計入什么科目?領(lǐng)用時,計入什么科目?
這個的話 可以計入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 領(lǐng)用時 轉(zhuǎn)入管理費用
老師,收入的確認(rèn)條件是不是別人接手貨了?
嗯嗯 可以這樣理解的
在沒有其他條件了嗎?
還有的都是書上的定義啊 這些東西 實踐中 不可能一條一條去套的 自己判斷的 而且你說的風(fēng)險轉(zhuǎn)移這個 也是舊會計制度的判斷條件 新會計制度 都改了 語言也很晦澀。。。
老師,會計學(xué)堂的視屏里講到,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款不可以同時出現(xiàn)余額,是什么意思?
這個是針對同意客戶或供應(yīng)商而言的 正常的 應(yīng)付賬款在貸方 而預(yù)付賬款在借方 如果同時存在 應(yīng)當(dāng)想回抵消的
老師,開發(fā)票的話是不是,稅收分類加商品名稱?
嗯嗯 是這樣處理的