你好,這個(gè)必須要給他做工資才行。否則以后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
張某某在我公司掛社保,給他做了工資,但是發(fā)放工資時(shí)沒(méi)有通過(guò)銀行,是用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款-個(gè)人里面,像這個(gè)應(yīng)該怎么處理掉?
老師你好,我們公司有社保 做賬支付工資的時(shí)候沒(méi)有扣出個(gè)人部分,但是支付社保的時(shí)候有掛個(gè)人部分,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛了很多數(shù),應(yīng)該怎么平賬呢
老師你好,我們公司有社保 做賬支付工資的時(shí)候沒(méi)有扣出個(gè)人部分,但是支付社保的時(shí)候有掛個(gè)人部分,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛了很多數(shù),應(yīng)該怎么平賬呢
老師,您好!我單位因?yàn)樯绫>侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了,只讓我單位繳了一個(gè)差額,因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早,所以沒(méi)有從個(gè)人里面扣減出來(lái)單位,這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”有了補(bǔ)扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,您好!我單位因?yàn)樯绫>侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了,只讓我單位繳了一個(gè)養(yǎng)老金差額。因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早,所以沒(méi)有從個(gè)人里面扣減出來(lái)單位,這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”補(bǔ)扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類(lèi)的配送。每個(gè)月給客戶(hù)有返點(diǎn),私卡支付的,這筆款怎么做賬呢
老師,公司貸款下來(lái)是直接打到公司賬戶(hù)還是到供應(yīng)商賬戶(hù),具體流程是怎樣的。
會(huì)計(jì)離職,如何在電子稅務(wù)局解綁
24年公司不是小微企業(yè),25年2月達(dá)到小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這還能按照小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)繳納稅費(fèi)嗎?
老師 公司是小規(guī)模納稅人 截止到9月29日開(kāi)票不含稅金額為478萬(wàn) 從現(xiàn)在開(kāi)始到12月31日 公司旗下的賬號(hào)全部都不進(jìn)收入 ,工資和社保正常繳納 這樣第四季度無(wú)收入存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛。 如何避風(fēng)險(xiǎn)呢
現(xiàn)在還可以報(bào)銷(xiāo)2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開(kāi)專(zhuān)票,稅費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)?
買(mǎi)電腦,簽訂合同的時(shí)候有顯示殺毒軟件價(jià)格,但結(jié)算時(shí),對(duì)方將殺毒軟件作為贈(zèng)品,不需要我方支付。對(duì)方發(fā)票如何開(kāi)具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進(jìn)行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費(fèi),水電費(fèi)這塊的話(huà),后勤提供給我們財(cái)務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個(gè)整的針對(duì)我們單位的數(shù)據(jù),那么這個(gè)能不能根據(jù)科室的收入占比來(lái)核算科室水電費(fèi)的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時(shí)把一筆花椒樹(shù)賠償款做成手續(xù)費(fèi)了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
那這幾個(gè)月的帳怎么補(bǔ)啊?我直接10月份工資給他做進(jìn)去,然后一次性扣除前三個(gè)月的可以的嘛?做賬時(shí)候把他前三個(gè)月一次性計(jì)提掉這樣沒(méi)問(wèn)題的嗎?
你好,可以的。相當(dāng)于補(bǔ)充入賬。