同學(xué)您好,因?yàn)檫@不是法律的規(guī)定,加稅點(diǎn)開(kāi)票本身是不合法的,這沒(méi)有具體的固定,只能您雙方協(xié)商。

實(shí)際不含稅的貨物金額為198660元,公對(duì)公轉(zhuǎn)賬了256000 。對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具了256000元的發(fā)票,我計(jì)算稅點(diǎn)是按不含稅的貨物金額198660*0.12計(jì)算,還是按開(kāi)具的發(fā)票256000*0.12計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)一下1月18日我們要銷(xiāo)售一批貨物時(shí)還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,計(jì)算出來(lái)的稅額是71608.14元,不含稅金額是550831.86元,合計(jì)金額是622440元,等到2月20日開(kāi)具發(fā)票合計(jì)也是622440元,但是稅額是71608.11元,不含稅金額是550831.86元,我們已經(jīng)做分錄,但是分錄金額不一樣了,請(qǐng)問(wèn)怎么辦呢?
買(mǎi)了不含稅12727元的貨,要加10個(gè)點(diǎn)稅,然后她開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但對(duì)方計(jì)算出的含稅金額是14140,就是我們付14140開(kāi)票也開(kāi)14140。這樣計(jì)算對(duì)嗎
對(duì)方要求開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但我們小規(guī)模只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的,所以要特別結(jié)算,要按6%的稅率換算不含稅費(fèi)用金額,并按照3%的實(shí)際開(kāi)票稅率重新計(jì)算結(jié)算金額,這樣總的結(jié)算金額變成5757.62/(1+6%)*(1+3%)=5594.66,那我開(kāi)的發(fā)票是不是就按照5594.66開(kāi)
是這樣的,我們銷(xiāo)貨給客戶(hù)1月份含稅金額是243840元,發(fā)票已開(kāi),13%專(zhuān)票,4月份含稅金額是48960元 合計(jì)是292800元,1月份付了含稅金額10萬(wàn),其余都沒(méi)有付,因?yàn)閷?shí)際操作中 都是按照10%稅點(diǎn)算,所以這個(gè)折算不含稅金額沒(méi)有問(wèn)題,后面的打折扣是不是不對(duì)!
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買(mǎi)社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣(mài)了其中的百分之80,賣(mài)了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算

