你好,個人轉(zhuǎn)入組織賬戶的用作日常運(yùn)作的錢,墊付的應(yīng)該寫往來款 借 銀行存款 愛其他應(yīng)付款

非營利組織,個人轉(zhuǎn)入組織賬戶的用作日常運(yùn)作的錢,應(yīng)該寫借款還是往來款?怎么做會計分錄?這筆款項不屬于捐贈款和投資款。
公司剛成立的,公司賬戶第一筆轉(zhuǎn)給法人用于歸還往來借款,計入其他應(yīng)付款,但是前期沒有轉(zhuǎn)過錢,那借貸不平衡怎么辦。是應(yīng)該再做一筆分錄嘛但是沒有發(fā)生日期啊。
我們代一個非盈利組織代收會員費(fèi)及捐款,也代付他們支出,因為金額較大,我們怕稅務(wù)找我們,我們直接找了專管員,問了這個問題,我們雙方只掛了往來,專管員強(qiáng)烈要求,我們原路返還收款。因為好多筆散戶付款,該組織也給這些散戶開了會費(fèi)發(fā)票。退款也很麻煩。我們現(xiàn)在也不知道該怎么處理這個事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家,說是簽一個合作協(xié)議,這個我們每一筆收款都作為該組織現(xiàn)金投入,要我們收據(jù)蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因為項目沒有通過,款項通過公戶退給他們。這樣可行嗎?當(dāng)時咨詢專管員時特別強(qiáng)調(diào)要我們按每筆退回。
老師,您好,我們公司是非營利組織商會,前期按民政局要求需要設(shè)立臨時銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對方注明的是驗資費(fèi),實(shí)際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當(dāng)時大家協(xié)議是不會退的, 但可轉(zhuǎn)作為會費(fèi),請問我們前期收到的驗資款,會計分錄怎么處理好呢,放其他應(yīng)付款嗎,后續(xù)轉(zhuǎn)會費(fèi)就確認(rèn)收入嗎
老師,私人學(xué)校創(chuàng)辦人給學(xué)校二期工程花費(fèi)了400萬元,之前的會計把賬掛在長期借款的下面,這個怎么沖銷,直接把長期借款轉(zhuǎn)為投資款可以嗎?不用還了的,我們學(xué)校是民非組織,這個會計分錄如何做?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理