您好,確認(rèn)好合計(jì)含稅金額,至于進(jìn)項(xiàng)稅額,有0.01 差異是可以接受的。
老師: 您們好! 開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí),有時(shí)候因?yàn)榘l(fā)票的最高限額問(wèn)題,需要把一筆收入開(kāi)成N張發(fā)票,這樣就需要湊夠總金額,但有時(shí)候因?yàn)樗纳嵛迦氲膯?wèn)題,可能會(huì)出現(xiàn)增值稅發(fā)票的金額少開(kāi)一分錢(qián)的問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整。
老師我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在開(kāi)了張普通增值稅發(fā)票,金額是開(kāi)錯(cuò)了,但是因?yàn)閷?duì)方財(cái)務(wù)請(qǐng)假了,需要年后才回來(lái),只能到時(shí)把這發(fā)票開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。 跨年了我的增值稅同匯算清繳要怎么樣處理?
師請(qǐng)問(wèn)我們公司之前客戶(hù)沒(méi)有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開(kāi)票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶(hù)又來(lái)要發(fā)票 我們?cè)撛趺瓷陥?bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過(guò)這個(gè)金額了
老師,我想問(wèn)下,因?yàn)槲?月的時(shí)候開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開(kāi)的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒(méi)有需要交的增值稅了,但實(shí)際上這筆專(zhuān)票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理?
你好老師,我在做賬的時(shí)候平時(shí)根據(jù)銷(xiāo)售單據(jù)計(jì)提的增值稅,跟實(shí)際開(kāi)票(就開(kāi)了一張合計(jì)銷(xiāo)售額)發(fā)票時(shí)候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異怎么辦呢?因?yàn)槠綍r(shí)銷(xiāo)售單沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是我計(jì)提了稅款,對(duì)方結(jié)款的時(shí)候一次性開(kāi)了合計(jì)金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個(gè)小數(shù)點(diǎn)差異
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專(zhuān)票是9%,還需要加計(jì)扣除嗎
公司分期購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備,每期還貸金額想做實(shí)繳應(yīng)該怎么做賬
老師,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候產(chǎn)生退稅,是信息1-2季度預(yù)繳多交了,現(xiàn)在稅務(wù)局專(zhuān)管員通知退稅! 請(qǐng)問(wèn)退稅風(fēng)險(xiǎn)大嗎?我如果不想退稅現(xiàn)在改報(bào)表是不是有風(fēng)險(xiǎn)?和稅務(wù)專(zhuān)管員怎么溝通好呢
老師,我們有的客戶(hù)是,他在我們這里提貨再銷(xiāo)售給他的客戶(hù),由我們來(lái)開(kāi)發(fā)票,這個(gè)怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),怎么簽合同,這屬于什么形式?
老師,公司有房子,別的公司我們公司,發(fā)票開(kāi)場(chǎng)地使用費(fèi),稅率是多少? 開(kāi)發(fā)票時(shí)場(chǎng)地使用費(fèi)歸哪類(lèi)里?
老師麻煩問(wèn)一下,我要看所得稅每年交的是不是都差不多,應(yīng)該用所得稅除收入,得出比例嗎,謝謝老師
老師,現(xiàn)在開(kāi)普通發(fā)票能在晚上開(kāi)嗎?稅務(wù)局系統(tǒng)在晚上能正常使用嗎?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
郭老師,老師,我們公司投資了一家食品公司20%股份:支付了投資款280萬(wàn),現(xiàn)在想撤股,怎么操作?
好的,謝謝!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。