你好,預(yù)收賬款和合同負(fù)債的主要區(qū)別是,提前收到的款項(xiàng)如果用途不明,應(yīng)暫計(jì)入預(yù)收賬款,如果用途明確,就要計(jì)入合同負(fù)債。 題目中明確了預(yù)收的是貨款,所以要用合同負(fù)債。
老師,127題為什么選擇的是合同負(fù)債,不是預(yù)收賬款呢?
預(yù)計(jì)負(fù)債,合同負(fù)債,如何區(qū)分?一直用錯(cuò),弄混?像這道題為什么用的是預(yù)計(jì)負(fù)債,而不是合同負(fù)債?什么情況下用合同負(fù)債?什么情況下用預(yù)計(jì)負(fù)債?預(yù)計(jì)負(fù)債不是相當(dāng)于預(yù)收賬款么?
老師,這道題沒(méi)看到說(shuō)合同怎樣,收到預(yù)付款為什么用合同負(fù)債呢?為什么不用預(yù)收呢?我以為有合同出現(xiàn),預(yù)收的錢(qián)才用合同負(fù)債
在新收入準(zhǔn)則下,預(yù)收賬款為啥要轉(zhuǎn)入合同負(fù)債???這里的合同負(fù)債增加說(shuō)明什么呢
什么時(shí)候用合同負(fù)債?什么時(shí)候用預(yù)計(jì)負(fù)債?這題為什么用預(yù)計(jì)負(fù)債,這個(gè)是屬于或有事項(xiàng)嗎?是不是收入那章都是用合同負(fù)債的
老師個(gè)體戶(hù)是不是不用在電子稅務(wù)局上邊申報(bào)這個(gè)月
老板是做純電商銷(xiāo)售凍品,沒(méi)有采購(gòu),也沒(méi)有庫(kù)存,發(fā)貨也是別人,相當(dāng)于只做銷(xiāo)售這個(gè)環(huán)節(jié),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬確認(rèn)收入?有哪些成本存在?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)7月報(bào)稅跟一般納稅人是一樣的流程嗎?
老師,為什么報(bào)不了財(cái)報(bào)
老師您好,我們公司清算之前的賬,之前公司找的會(huì)計(jì)只做了個(gè)流水賬,老板現(xiàn)在找了個(gè)財(cái)務(wù)公司清賬,那邊把支出和收入,銀行流水按年統(tǒng)計(jì)都在年底一張憑證做出來(lái)了,明細(xì)做了一個(gè)表格。這樣做可以嗎
我們新成立的軟件公司有研發(fā)人員的工資,在新的利潤(rùn)表下是填在管理費(fèi)用還是研發(fā)費(fèi)用里面
老師,公司注銷(xiāo)了,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人怎么系統(tǒng)刪除
申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表中本期金額是填1-6月,還是4-6月的?
老師,您好,申報(bào)了今年第二季度的企業(yè)所得稅,不用交稅,申報(bào)了后還需要點(diǎn)哪里嗎?
24年第三季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,和金蝶上數(shù)據(jù)不一致咋整?,F(xiàn)在不知道怎么改了。是因?yàn)楦牧私鸬麛?shù)據(jù),現(xiàn)在不知道當(dāng)時(shí)改的哪個(gè)數(shù)據(jù)了。