您好,把這張發(fā)票沖紅。重新開就好
我們給購買方開具了發(fā)票,購買方弄丟了,再加上現(xiàn)在購買方主體變動(dòng)了,那發(fā)票如何處理
購買方弄丟了專票,再是購買方主體變了,能重開發(fā)票嗎
我們多開發(fā)票給購買方了,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在需要如何處理才對(duì)
老師,我們開出一張普票給購買方,然后購買方隔月了說發(fā)票丟失了,讓我們重新開具,這種情況怎么處理?
我是銷售方,開票時(shí)把購買方的稅號(hào)開錯(cuò)了,購買方收到發(fā)票后丟失了,無法將發(fā)票寄回給我,這個(gè)該如何開具紅字發(fā)票呢?稅號(hào)開錯(cuò)后,購買方能申請開具藍(lán)字發(fā)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
抵扣聯(lián)被購買方弄丟了誒
再是有人說不建議重開呢
您好,的確不符合重開的條件,抵扣聯(lián)丟失,用復(fù)印件留存也OK。麻煩在購買方主體變動(dòng),對(duì)方那邊難搞。
那購買方現(xiàn)在就在問我們可以怎么解決
不能重來的理由是
不能重來的理由可以和我解釋下嗎
您好,沖紅發(fā)票按照稅法是開錯(cuò)了,發(fā)生銷售退回之類的才可以開紅字發(fā)票。
重開,打錯(cuò)字了
您好,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的.才可以開紅字發(fā)票。
那么就是這種情況,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么解決呢
購買方也問我怎么解決
您好,可以讓對(duì)方拿蓋有發(fā)票章的復(fù)印件到稅局前臺(tái)去認(rèn)證抵扣。
還有一種是否可用啊,就是說我們這邊提供有章的復(fù)印件,好像還要我們的完稅證明
您好,如果需要也可以提供給對(duì)方
那我是不是其實(shí)只要完稅證明和復(fù)印件就好啦,就不用他們?nèi)ザ悇?wù)局啦
這么說吧,是不是這兩種方法選其一就可以了
您好,如果對(duì)方可以自己在系統(tǒng)上認(rèn)證發(fā)票,是可以不去的,
如果是可以在自己系統(tǒng)上運(yùn)作的,他們是說還沒抵扣,再是又說主體變了,那我就給他們復(fù)印件和完稅證明就好了是吧
您好,對(duì)的,提供這些東西給對(duì)方??茨懿荒芡瓿傻挚?
我提供這兩樣復(fù)印件,怎么看他們能不能完成抵扣啊
他們應(yīng)該要怎么做啊
完稅證明是要開哪時(shí)候開的那張發(fā)票我就提供那個(gè)月的是嗎
您好,是的,完稅證明是那個(gè)月開票,就給那個(gè)月的。 對(duì)方如果可以在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái),找到這張票就在網(wǎng)上認(rèn)證就好。 如果找不到,需要到前臺(tái)辦理認(rèn)證。