對方那邊對多開開紅字信息表之后編號(hào)發(fā)給你們,你們根據(jù)這個(gè)開紅字發(fā)票,
我們多開發(fā)票給購買方了,對方已抵扣,現(xiàn)在需要如何處理才對
已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對方把我方的信息開錯(cuò)了,對方重新開給我司。如何賬務(wù)處理?
老師,我們購買方已抵扣現(xiàn)在已紅沖,是不是把信息編碼表發(fā)給對方對方就可以開出來票,那我們購買方的票不需要給對方吧~
我們是購買方,對方開錯(cuò)票了,我們已經(jīng)抵扣了,怎么處理
我們是銷售方,對方購買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對方么?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請問這樣可以嗎?
你好,對方給了紅字發(fā)票信息表了,我在稅控盤如何開有流程嗎?
http://www.chaolen.cn/253.html 你看后面半截這個(gè)是銷售方開紅字步驟,前面不需要看