借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行存款等 領(lǐng)用時 可以一次攤銷 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品
請問老師,我們酒店最近購進(jìn)一批布草3萬元,怎么入賬,需要攤銷么
請問我酒店客房部新增2層樓升級裝修費和家具,家電,布草等費用一起合并攤銷還是分別攤銷,按規(guī)定應(yīng)該怎么記賬?謝謝老師
老師,您好,我們單位主頁是批發(fā)圖書的,最近想做多元的項目,想引進(jìn)一個奶茶的品牌,自己做,請問加盟費3萬。請問這塊錢入什么科目[抱拳]
請問,酒店是小規(guī)模納稅人,購入的小商品-煙類,購進(jìn)時分錄怎么寫,售賣后分錄怎么寫呢?購買時是個人賬戶給煙草局支付的?收入是先進(jìn)入酒店加盟公司的賬戶,他們要扣掉抽成一部分再返回我們對公,那這個賬我怎么記錄呢?老師
老師,電工購買的工具一批將近5000,這個怎么入賬啊,需要進(jìn)成本嗎還是攤銷一般來說
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因為當(dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當(dāng)時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?