同學(xué)您好,根據(jù)房產(chǎn)稅暫行條例規(guī)定,房產(chǎn)出租的,以房產(chǎn)租金收入為房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù),對個(gè)人出租住房,不區(qū)分用途按4%的稅率征收房產(chǎn)稅。也就是說,從租稅率是12%,不過如果是個(gè)人出租住房繳稅房產(chǎn)稅就按4%繳納

房產(chǎn)稅從租計(jì)征的稅率什么時(shí)候12%什么時(shí)候用4%?
我怎么知道從租稅率什么時(shí)候是12%什么時(shí)候是4%?
我想問一下這道題說的從租計(jì)征。什么時(shí)候使用從租計(jì)征呢。我知道王某是個(gè)人,所以用的4%的稅率,那啥時(shí)候用那個(gè)12%呢。
老師,不動產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅率,什么時(shí)候是9%.什么時(shí)候是10%.什么時(shí)候是11%呢
有形動產(chǎn)租賃,不動產(chǎn)租賃,增值稅稅率什么時(shí)候是9% 什么時(shí)候是13%,什么時(shí)候是5%,請問老師怎么記憶呢?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)

