刻章的費用,是管理費用——辦公費。
后面一問也是計入管理費用——辦公費。
刻章費用是不是可以計入財務(wù)費用? 圖文制作費計入辦公費用就可以嗎
開辦期,貸款利息是不是可以計入管理費用-開辦費,可是上月計入了財務(wù)費用,這個月可不可以調(diào)整到管理費用-開辦費里?如果可以要怎么調(diào)?
刻章收到的通過手工發(fā)票,可以直接入管理費用-辦公費嗎
設(shè)計服務(wù)-制作費,計入管理費用-辦公費嗎?還是管理費用-制作費
您好,車間技術(shù)培訓費,可以作為車間費用,后續(xù)轉(zhuǎn)成本嗎?計入制造費用-辦公費或者制造費用-技術(shù)培訓費,還是也可以計入管理費用呢?
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
發(fā)快遞的費用也可以計入辦公費吧
發(fā)快遞的費用,計入管理費用——郵寄費
我們是分公司,總公司的領(lǐng)導來分公司的餐飲住宿,可以計入差旅費嗎
這個不屬于分公司的費用,這個是屬于分公司的招待費。差旅費列示的是公司的員工的出差費用。
我搞不懂怎么處理好了,這個問題我問過好幾個學堂的老師,有說招待費的,有說差旅費的
按我說的處理,是招待費,說招待費的老師的觀點是正確的。在我這兒可以終結(jié)這個問題
我們有些費用是專票,但是目前只有費用沒收入,這些費用票肯定要做賬的,得平銀行余額。那這些專票,我是每個月都認證留抵,還是說我先做一個分錄,計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅,然后等認證了再計入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
可以按你說的進行操作處理。或者是認證后,作為留抵稅額在增值稅主表中列示。