你好,包括所有已經(jīng)裝訂和未裝訂的憑證,納稅申報(bào)表,發(fā)票(包括單獨(dú)留存的抵扣聯(lián)),有關(guān)的key等,還有其他的電子資料。

請(qǐng)問(wèn)一下各位老師!報(bào)稅前都需要準(zhǔn)備什么資料啊,我不會(huì)準(zhǔn)備資料,就準(zhǔn)備開(kāi)票明細(xì)和認(rèn)證明細(xì)?那未開(kāi)票的票子假如一大堆,這個(gè)我怎么統(tǒng)計(jì)啊,賣(mài)廢品收入啊,營(yíng)業(yè)外收入啊,平時(shí)零星收入沒(méi)有發(fā)票的,還有員工出差發(fā)票這個(gè)都要怎么統(tǒng)計(jì),怎么算?????一想到這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不知從何下手整理,更別提報(bào)稅啊了,最開(kāi)始的數(shù)據(jù)我都統(tǒng)計(jì)不出來(lái),腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉(zhuǎn)出的就更凌亂了我
老師請(qǐng)問(wèn)我們是小微企業(yè),是不是增值稅和其他附加稅都是季報(bào),那我每個(gè)月做憑證的時(shí)候還需要做這些稅嗎?如果做的話分錄和金額分別怎么填,請(qǐng)問(wèn)能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎,因?yàn)槲也惶宄@個(gè),可以舉例說(shuō)明嗎,謝謝
老師,我準(zhǔn)備和代理外賬交接。我需要收回的資料和東西都是些什么啊?可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎?我不太清楚
老師 我們現(xiàn)在要將代理記賬的賬收回來(lái)自己做 需要交接些什么東西 可以幫忙整理一個(gè)清單及注意事項(xiàng)嗎
老師 我們現(xiàn)在要將代理記賬的賬收回來(lái)自己做 需要交接些什么東西 可以幫忙整理一個(gè)具體清單及注意事項(xiàng)嗎
老師。個(gè)體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請(qǐng)問(wèn)公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報(bào)銷,拿來(lái)3萬(wàn)的餐費(fèi)無(wú)明細(xì)小票,2萬(wàn)住宿,發(fā)票開(kāi)具方是個(gè)酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠(yuǎn)且毫無(wú)關(guān)系,他們倆只說(shuō)是招待餐費(fèi)宿費(fèi),拒不說(shuō)明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說(shuō)業(yè)務(wù)機(jī)密,而且款項(xiàng)已有法人現(xiàn)金結(jié)算過(guò)了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個(gè)人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒(méi)有確實(shí)證據(jù),也無(wú)法拒簽字,想問(wèn)老師,他們報(bào)銷寫(xiě)的招待餐費(fèi),宿費(fèi),這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是:有20000元的往來(lái)款:借銀行存款20000/貸往來(lái)款其他應(yīng)收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600,這個(gè)還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000,沒(méi)有多余的利息,可這個(gè)是貸方為何會(huì)有43600在上面
老師,稅務(wù)局讓我單位填寫(xiě)滿意度調(diào)查,在哪里填寫(xiě)?
老師用的臨時(shí)工,對(duì)方單位給開(kāi)的的生活服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)這種可以用嗎
500萬(wàn)利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本,資本金是股東投入公司的錢(qián),稅務(wù)局是否可以認(rèn)定你已經(jīng)把利潤(rùn)分配給股東,然后又投入到規(guī)定
老師,有什么方法可以編制現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表快的方法嗎
未分配利潤(rùn)3344027.39元,A股東60%,B股東40%,分紅并繳納個(gè)稅,怎么做分錄
預(yù)付給其他公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),后期其他公司又將預(yù)付款退回我公司,我公司收到退回的預(yù)付款在現(xiàn)金流量表屬于哪一個(gè)項(xiàng)目?
你好老師,我要請(qǐng)問(wèn)一下像我們廠里這個(gè)包裝物到財(cái)務(wù)掛賬,我們還需要開(kāi)一張收據(jù)付到憑證下面嗎?

