你好,所有已經(jīng)裝訂好的和未裝訂好的憑證、賬簿、納稅申報表、發(fā)票、財務(wù)報表、以及一些可能涉及的UKEY。

老師你好。我這邊是大陸一個小型創(chuàng)業(yè)公司,目前在幫一位香港客戶做商城小程序賣東西給內(nèi)地客戶。 客戶因為在香港,涉及到支付問題客戶想讓內(nèi)地用戶支付給我們,由我們來幫忙代收,然后再將賬轉(zhuǎn)給他們,這里面有幾個問題: 1、我們?nèi)绻龃?,需不需要什么資質(zhì),還是只要合同約定我們作為其貨款代收方就可以了 2、我們代收后以什么理由給香港公司對公轉(zhuǎn)賬是相對合規(guī)的 3、這其中會涉及到哪些稅? 麻煩
老師 我們現(xiàn)在要將代理記賬的賬收回來自己做 需要交接些什么東西 可以幫忙整理一個清單及注意事項嗎
老師 我們現(xiàn)在要將代理記賬的賬收回來自己做 需要交接些什么東西 可以幫忙整理一個具體清單及注意事項嗎
老師好,公司經(jīng)營資金緊張,股東借入款金額很大,現(xiàn)在股東會代收、代付一些貨款,請問借入我掛賬在其他應(yīng)付款-股東,股東代收貨款我確認收入就抵消股東借款就行了是嗎?需要什么附件,自己寫個收據(jù)嗎?股東代付的貨款,有他的支付憑證,請問老師委托代收代付可以做一個委托書嗎?是每筆都做還是一年做一次就行?,F(xiàn)在這種情況很多,他收到的錢不愿意交回來,因為他借給公司很多錢。
之前賬都是代理公司記賬,現(xiàn)在老板讓把賬拿回來自己記。和代理記賬公司交接的時候應(yīng)該注意什么,都需要交接哪些沒事,我們是銷售公司,外賬每個月都需要做那些事?懇請老師指示一下
老師,我單位接受了個體戶勞務(wù)費發(fā)票,稅務(wù)局如果要查賬的話,都需要準備什么材料?
請問工會經(jīng)費多久可以申請返回?
老師,收到客戶的模具開發(fā)費,客人不同意后期將這筆費用分攤到產(chǎn)品成本中,賬上多了這次預收款該怎么處理呢
誰問開票銀行和收款銀行不一致可以嗎?開票銀行填的基本戶,用的一般戶收的款,普票
支付貸款利息,計哪個科目
24年計提了4000 的計提費用,在24年匯算清繳時已調(diào)增,25年沖銷掉了這4000,又計提了2000,25年計提費用就是負2000,請問25年匯算清繳的時候要不要調(diào)增,還是說因為負數(shù),就不用做調(diào)整了
請問為了銷售賣給客戶的資料費算主營收入還是其他營業(yè)收入?
請問小規(guī)模如果當月有開增值稅專票給客戶,又有收到增值稅專票的進項,進項能抵銷項嗎?
8月份開的發(fā)票,10月發(fā)現(xiàn)項目名稱開錯了,紅沖重新來,這個要賬務(wù)處理嗎
請問老師,去年的專票紙質(zhì)的老板才拿來報銷,這個現(xiàn)在可以入賬嗎?