您好,因?yàn)樘崆笆湛?,企業(yè)收入金額增加,所以對(duì)應(yīng)的融資支出計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出。
老師,為什么攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用的時(shí)候,是增加財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出呢?這個(gè)不是站在銷售方的角度做賬嗎?怎么不是增加的財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入呢?
老師,不明白為什么利息支出,是財(cái)務(wù)費(fèi)用增加,利息減少是收入的減少
你好老師,分期付款購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)時(shí)第二次還款時(shí)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用也就是未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí),是用第一年算出的本金減去第一次付款金額加上第一次的利息,這里為什么是加上第一次的利息而不是減去呢
你好老師,分期付款購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)時(shí)第二次還款時(shí)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用也就是未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí),是用第一年算出的本金減去第一次付款金額加上第一次的利息,這里為什么是加上第一次的利息而不是減去呢
你好,老師,我看了您21年中級(jí)實(shí)務(wù)課程,有個(gè)地方不理。分期付款購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)時(shí)第二次還款時(shí)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用也就是未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí),是用第一年算出的本金減去第一次付款金額加上第一次的利息,這里為什么是加上第一次的利息而不是減去呢
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁(yè)面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開(kāi)成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
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老師,微信收進(jìn)來(lái)的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
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董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫(xiě)分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
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老師,這個(gè)不是提前收款啊,只實(shí)際收了400萬(wàn),未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)確認(rèn)的是總的對(duì)方該支付的利息吧?那攤銷的時(shí)候,站在銷售方角度,為什么計(jì)入的不是利息收入呢?
您好,所以企業(yè)免費(fèi)使用了400萬(wàn)元2年,需要支付利息。
老師,未確認(rèn)融資費(fèi)用,不是購(gòu)買方支付的?
站在銷售方角度,應(yīng)該是收本收息的吧?
您好,題目是銷售方提前使用采購(gòu)方400萬(wàn)元2年,是需要計(jì)算利息的。
老師,意思是,這個(gè)融資費(fèi)用,也就是利息,是由銷售方支付的嗎?那為什么題目里面說(shuō)的,乙公司可以在2年后交付產(chǎn)品時(shí)支付449.44萬(wàn)元,我還以為是乙公司支付的利息費(fèi)用。還有就是,最后合同負(fù)債轉(zhuǎn)為了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額是449.44萬(wàn)。這個(gè)不應(yīng)該是收到錢了,才確認(rèn)的收入嗎?難道不是對(duì)方支付的利息?老師,我都混亂了。
您好,是的,是銷售方確認(rèn)利息支出。449.44是商品在銷售時(shí)的公允價(jià)值。確認(rèn)收入按收入準(zhǔn)則要求,與是否收款無(wú)關(guān)。
老師,那銷售方收款400萬(wàn),利息支出49.44萬(wàn),怎么還確認(rèn)449.44萬(wàn)的收入呢?就是這點(diǎn)我沒(méi)有懂。49.44萬(wàn),也算作銷售方確認(rèn)收入的一部分嗎?
您好,銷售商品公允價(jià)值也是收入金額是449.44,收400萬(wàn)元,差額部分是因?yàn)槭褂觅Y金支付的利息
老師,那最后都轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)差額部分,是由銷售方自己來(lái)承擔(dān)了嗎?
差額部分的這個(gè)利息支出,銷售方需要支付給購(gòu)買方嗎?我看賬務(wù)處理只有收到400萬(wàn)的,那個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用,是攤銷到了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出了。但是,這49.44萬(wàn),實(shí)際沒(méi)有支付給購(gòu)買方嗎?
您好,轉(zhuǎn)收入差額是銷售方承擔(dān)。
差額部分的這個(gè)利息支出,銷售方需要支付給購(gòu)買方嗎?我看賬務(wù)處理只有收到400萬(wàn)的,那個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用,是攤銷到了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出了。但是,這49.44萬(wàn),實(shí)際沒(méi)有支付給購(gòu)買方嗎?
您好,差額部分,銷售方不需要支付給購(gòu)買方。