你好,因為是跨年的損益事項調整,不是當年的,所以不計入本年利潤,而是直接計入利潤分配——未分配利潤科目的
老師,以前年度損益調整為什么是沖減未分配利潤,而不是本年利潤?
期末未分配利潤=期初未分配利潤+凈利潤+-以前年度損益調整,以前年度損益調整在借方是加還是減?
通過以前年度損益調整調整以前年度的利潤 是不是應該調年初未分配利潤 不能調未分配利潤?
以前年度損益調整 1000 貸:應交稅金 1000 借:利潤分配-未分配利潤 1000 貸:以前年度損益調整 1000 老師好,這個分錄什么意思是啊,多交稅而增加未分配利潤嗎
老師以前年度損益調整結轉分錄是:借:以前年度損益調整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
現在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現金