你好,建造工程的款項應先計入在建工程,待轉(zhuǎn)入使用的時候再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。借:在建工程360.2,貸:銀行存款360.2。

老師,我們是事業(yè)單位,我單位有一筆升級改造的工程款,合同簽訂是2845萬,現(xiàn)在付了360.2,我要怎么做賬,要怎么掛賬。做固定資產(chǎn)
老師還有個問題請教,我單位是事業(yè)單位,以前購買固定資產(chǎn)我是做兩筆分錄,第一筆,借:固定資產(chǎn),貸零余額,第二筆借:非流動資產(chǎn),貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在政府會計,財務和預算會計怎么做分錄?購買資產(chǎn)支付了,但資產(chǎn)賬沒有及時入賬
老師,我們是建筑公司,有一個人掛靠我們單位做工程,現(xiàn)在回工程款了,他們要這筆工程款,我怎么把工程款合理的轉(zhuǎn)給這個個人
我單位有一個改造工程,對方單位施工時,說我們改造工程有一部分做不了,額外請了一個人做,個人做的開的是普票,單位完工開的是專票,那么現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)固,我可以把單位以及個人的轉(zhuǎn)為同一個固定資產(chǎn)嗎?
我們和甲單位簽訂的合同,我們給甲單位開票(租費和人工一起),現(xiàn)在有一部分人工由第三方代付了,但是這部分人工我們沒有報個稅,現(xiàn)在需要怎么做賬
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務收入/保險返利--80(借方負數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費,去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
掛賬的錢呢?老師
掛賬的錢等到最后工程結(jié)束了,從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
不是應該借在建工程2845,貸應付賬款嗎?老師
按照施工進度確認,如果已經(jīng)建造完款項還沒付完,借:在建工程,貸:銀行存款、應付賬款。