您好 那把少扣的0.01下期支付給員工個(gè)人

之前是在自然人稅收扣繳系統(tǒng)每月申報(bào)了在個(gè)稅從沒(méi)申報(bào)扣繳過(guò)請(qǐng)問(wèn)還需要匯算清繳嗎?
請(qǐng)問(wèn),8月份自然人個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)扣了個(gè)稅14.75元,之前在工資單,扣了員工個(gè)稅14.76元,系統(tǒng)扣個(gè)稅少了 0.01元,分錄怎寫(xiě)?
我之前沒(méi)有報(bào)過(guò) 個(gè)稅 個(gè)稅的話要怎么申報(bào),然后比如我們有300名員工,200名5000元以上 那我這300人是不是都要錄入系統(tǒng),然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核算要扣得個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅系統(tǒng)計(jì)算出應(yīng)扣個(gè)稅(28.23)后,填寫(xiě)工資表時(shí)金額看錯(cuò)了(看成23.23),導(dǎo)致工資表、銀行流水跟個(gè)稅系統(tǒng)的金額不一致,少扣的個(gè)稅我能否在下個(gè)月工資表中扣回5元
工資一個(gè)月 3000元,缺勤扣了500元,實(shí)發(fā)2500元,那么自然人個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)工資金額填多少錢(qián)?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒(méi)有錢(qián)了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢(qián)還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?

