可以的,可以這么做的。

老師,請(qǐng)問下每個(gè)月給員工算工資扣除個(gè)稅的時(shí)候,是先把信息填入自然人系統(tǒng)后根據(jù)自然人預(yù)扣預(yù)繳的數(shù)據(jù)來給員工扣除個(gè)稅,還是先在工資表中把個(gè)稅先計(jì)算出來,然后再去跟自然人系統(tǒng)核對(duì)呢
老師,請(qǐng)問個(gè)稅系統(tǒng)計(jì)算出應(yīng)扣個(gè)稅(28.23)后,填寫工資表時(shí)金額看錯(cuò)了(看成23.23),導(dǎo)致工資表、銀行流水跟個(gè)稅系統(tǒng)的金額不一致,少扣的個(gè)稅我能否在下個(gè)月工資表中扣回5元
老師,我工資表的個(gè)稅是9955,但是這個(gè)申報(bào)的時(shí)候他們加了專項(xiàng)扣除,我在月初更新了個(gè)稅系統(tǒng),導(dǎo)致減免往前扣,我工資表多扣的金額補(bǔ)在下個(gè)月工資上,那我個(gè)稅做賬是應(yīng)該按實(shí)際做嗎?按實(shí)際做就工資表和個(gè)稅不平,我應(yīng)該掛那個(gè)科目,我把之前個(gè)稅少扣的個(gè)稅掛在營(yíng)業(yè)外收入了,這樣是不對(duì)的。
老師,做工資扣個(gè)稅的時(shí)候,應(yīng)發(fā)工資扣除5000,扣除完社保之后剩余的金額作為個(gè)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),比如一個(gè)月7000元,扣除5000,社保公積金984,個(gè)稅30.48,我這邊工資表是扣了30.48個(gè)稅,但是他那邊提前做了專項(xiàng)附加扣除的填寫,導(dǎo)致與個(gè)稅APP上不用扣個(gè)稅,這種差異是怎么回事
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

