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試算平衡表中期末余額借方出現(xiàn)負數(shù)?是怎么回事?

2020-08-25 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-25 21:19

你好,具體是什么科目余額借方出現(xiàn)負數(shù)呢

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快賬用戶8039 追問 2020-08-25 21:21

最后一個3公斤的蓋子出現(xiàn)了負數(shù)

最后一個3公斤的蓋子出現(xiàn)了負數(shù)
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快賬用戶8039 追問 2020-08-25 21:22

還有上面框蓋也是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:22

你好,是不是多結轉了成本導致的

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快賬用戶8039 追問 2020-08-25 21:25

怎么看是否多結轉了成本?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:28

你好,庫存商品期初300多,入庫32000多,結轉48000多,總的結轉金額超過了總的庫存,所以是多結轉了

你好,庫存商品期初300多,入庫32000多,結轉48000多,總的結轉金額超過了總的庫存,所以是多結轉了
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快賬用戶8039 追問 2020-08-25 21:28

那現(xiàn)在怎么能平呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:29

你好,如果查明是多結轉了成本,需要沖銷多結轉的成本 借;庫存商品,貸;主營業(yè)務成本

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快賬用戶8039 追問 2020-08-26 15:55

老師我問一下,我結轉完了還是負數(shù),是不是科目錯了呢?

老師我問一下,我結轉完了還是負數(shù),是不是科目錯了呢?
老師我問一下,我結轉完了還是負數(shù),是不是科目錯了呢?
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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:56

你好,你做了這個分錄借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16 之前庫存商品余額—15891.16,補做了分錄之后,余額應當是0才是啊

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快賬用戶8039 追問 2020-08-26 15:59

但是還是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:01

你好,你補做這個分錄(借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16)之后,有做過賬操作嗎

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快賬用戶8039 追問 2020-08-26 16:13

沒有做過賬,

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:14

你好,沒有做過賬,這個不是你補做的調整分錄嗎?

你好,沒有做過賬,這個不是你補做的調整分錄嗎?
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快賬用戶8039 追問 2020-08-26 16:16

這張是我補做的調整分錄呀,但是做完以后還是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:17

你好,之前負數(shù)15891.16,補做這個分錄(借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16),補做了之后庫存商品余額應當是0,而不是負數(shù)才是啊

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快賬用戶8039 追問 2020-08-26 16:19

補做之前是負數(shù),補做之后還是負數(shù),沒有變化

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:21

你好,補做之前是負數(shù),補做之后應當是0而不是負數(shù) 沒有變化,就需要檢查你單位軟件是不是出錯了

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快賬用戶8039 追問 2020-08-26 16:42

是因為上個月結轉的時候庫存商品錄錯了科目,應該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,我現(xiàn)在是不是應該先結轉5kg的蓋子

是因為上個月結轉的時候庫存商品錄錯了科目,應該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,我現(xiàn)在是不是應該先結轉5kg的蓋子
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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:45

你好,是因為上個月結轉的時候庫存商品錄錯了科目,應該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,那應當把指結轉錯誤的5kg蓋子分錄沖銷,然后按3kg蓋子做結轉成本分錄

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你好,具體是什么科目余額借方出現(xiàn)負數(shù)呢
2020-08-25
你好,應交稅費是負債科目,余額在借方,如果填寫不帶余額的表格,是要填寫負數(shù)的。
2020-09-15
同學你好 用利潤分配未分配利潤調整平衡
2023-06-08
你好,是的,你說的很對的
2022-10-19
您好,是哪個科目的金額是負數(shù)呀,是不是往來科目,這個沒關系的,負債表列示的時候我們進行重分類
2024-10-20
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