你好,具體是什么科目余額借方出現(xiàn)負數(shù)呢
試算平衡表中期末余額借方出現(xiàn)負數(shù)?是怎么回事?
失算平衡借方余額和科目余額表期初余額合計不一致、怎么回事
應交稅費,本期發(fā)生額是在借方,期末余額也是在借方,填列試算平衡表和科目余額表是要填寫負數(shù)嗎
老師試算平衡表最后的借方余額等于貸方余額,合計的是本期合計數(shù)還是期末余額數(shù)
老師,我是期初余額試算不平衡,但是資產負債表是平衡了,這個怎么回事呢???
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
你好,一般納稅人,贈送產品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權轉讓要上傳財務報表,是要按照小企業(yè)的財務報表模板填寫上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無形資產,后期的攤銷,在做財報的時候,是不是要把攤銷時的管理費用調整到新的項目里去?是哪個項目來著?
郭老師,您好,我們公司沒有車子,每次都是開股東的車子出去跑業(yè)務,能不能把股東的車子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個人租房子,也要開9%的稅票?跟個人簽合同合適著不?
老師麻煩問下,小規(guī)模納稅人開勞務發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務上進項稅額轉出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進項稅額轉出
老師,我收到固定資產沖減應收賬款,差額部分進什么科目?
最后一個3公斤的蓋子出現(xiàn)了負數(shù)
還有上面框蓋也是負數(shù)
你好,是不是多結轉了成本導致的
怎么看是否多結轉了成本?
你好,庫存商品期初300多,入庫32000多,結轉48000多,總的結轉金額超過了總的庫存,所以是多結轉了
那現(xiàn)在怎么能平呢?
你好,如果查明是多結轉了成本,需要沖銷多結轉的成本 借;庫存商品,貸;主營業(yè)務成本
老師我問一下,我結轉完了還是負數(shù),是不是科目錯了呢?
你好,你做了這個分錄借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16 之前庫存商品余額—15891.16,補做了分錄之后,余額應當是0才是啊
但是還是負數(shù)
你好,你補做這個分錄(借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16)之后,有做過賬操作嗎
沒有做過賬,
你好,沒有做過賬,這個不是你補做的調整分錄嗎?
這張是我補做的調整分錄呀,但是做完以后還是負數(shù)
你好,之前負數(shù)15891.16,補做這個分錄(借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16),補做了之后庫存商品余額應當是0,而不是負數(shù)才是啊
補做之前是負數(shù),補做之后還是負數(shù),沒有變化
你好,補做之前是負數(shù),補做之后應當是0而不是負數(shù) 沒有變化,就需要檢查你單位軟件是不是出錯了
是因為上個月結轉的時候庫存商品錄錯了科目,應該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,我現(xiàn)在是不是應該先結轉5kg的蓋子
你好,是因為上個月結轉的時候庫存商品錄錯了科目,應該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,那應當把指結轉錯誤的5kg蓋子分錄沖銷,然后按3kg蓋子做結轉成本分錄