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老師,您好,員工報銷差旅費時有一張高鐵票,做分錄時需要計算抵扣增值稅,這個要寫“應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅”?還是待認證增值稅?

老師,您好,員工報銷差旅費時有一張高鐵票,做分錄時需要計算抵扣增值稅,這個要寫“應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅”?還是待認證增值稅?
2025-11-11 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-11 17:55

現(xiàn)在那個不能計算抵扣了,必須是電子普票才行

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相關(guān)問題討論
是的, 分錄就是這么做的
2021-07-08
你好,是不是可以這樣寫 借:管理費用-差旅費 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款-××員工——是的;
2020-08-17
同學你好,分錄是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。
2020-10-08
您好!你的分錄是對的。借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。
2021-01-07
借應(yīng)交增值稅銷項稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認證抵扣進項稅
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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