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法人18年六月借的其他應(yīng)收款28萬,一直掛著帳,沒平,今年想評這個(gè)帳怎么平?

2020-08-25 17:19
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-25 17:20

你好 還錢給你單位就可以

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快賬用戶5210 追問 2020-08-25 17:22

還不了款怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-08-25 18:39

還不了錢,繼續(xù)掛賬,如果年末不還前作分紅處理。

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你好 還錢給你單位就可以
2020-08-25
其他應(yīng)收和預(yù)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2023-08-01
首先你要看一下你這個(gè)其他應(yīng)收款他的這個(gè)來源在哪里,完了之后如果說你是營收的話,你一定是要收到才能夠平賬,如果說按照你這樣講的話,銷售部這邊其他應(yīng)付款,公司這邊其他應(yīng)收款,那么你在編制合并抵消分錄的時(shí)候,就說合并報(bào)表的時(shí)候這個(gè)就沒有了呀。
2021-01-23
你好!拿發(fā)票報(bào)銷或者讓對方退錢回來,會(huì)涉及代扣代交個(gè)人所得稅。
2021-01-06
您好,不用收據(jù),直接寫個(gè)說明,法人簽字即可
2022-02-19
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