您好,是否是費(fèi)用類發(fā)生額在貸方體現(xiàn)。
科目匯總表期初余額數(shù)是平的,本期發(fā)生的借貸發(fā)生額也是平的,搞不懂余額不平,數(shù)查了又查,數(shù)了又?jǐn)?shù)?請(qǐng)問(wèn)是有什么其他原因?
科目余額表是不是只有中間的本期發(fā)生額才是借貸平衡?在錄入金蝶初始數(shù)據(jù)時(shí),是錄入科目余額表的期末余額作為初始數(shù)據(jù)嗎?
為什么盈余公積有期初余額試算本期發(fā)生借貸和期未借貸不平衡差異金額就是盈余積期末的數(shù)呢?
請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對(duì)好幾遍了都沒(méi)有問(wèn)題,什么原因?。繄D一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),發(fā)生額是平的,各個(gè)科目一級(jí)科目也是對(duì)的,但是期初余額不平這是哪里問(wèn)題導(dǎo)致的?
?老師,我們買材料實(shí)際花了1475,對(duì)方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項(xiàng)是景區(qū)要先打給我們 我們?cè)俅蚪o導(dǎo)游,我們和導(dǎo)游之間是代收代付的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi),我們要替導(dǎo)游申報(bào)個(gè)稅。如果導(dǎo)游的服務(wù)費(fèi)超過(guò)500,就要交個(gè)稅。如果低于500,就不交個(gè)稅。有個(gè)導(dǎo)游他的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi)是540,我怎么操作可以不讓他交個(gè)稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購(gòu)買b公司股權(quán),a公司付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊(cè)資本1200萬(wàn),轉(zhuǎn)讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉(zhuǎn)讓后章程約定,原股東120萬(wàn)已實(shí)繳,a只實(shí)繳3萬(wàn)。)
7月開的那個(gè)發(fā)票 目前只是進(jìn)行了退稅勾選確認(rèn),但是實(shí)際上并沒(méi)有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個(gè)具體步驟是什么樣的
個(gè)體戶的錢轉(zhuǎn)老板卡怎么備注比較好
多年前開具的發(fā)票已記賬并繳納增值稅及附加稅,但是應(yīng)收款至今未回,問(wèn)過(guò)業(yè)務(wù)人員說(shuō)合同執(zhí)行不下去了,但是開的發(fā)票也退不回來(lái)了,賬上老掛著應(yīng)收款時(shí)間較長(zhǎng),我應(yīng)該怎么處理合規(guī)?
9月1日起北京要全員社保,公司里有兼職人員,在其他單位有社保有工資,在本公司有兼職工資,這種9月還可以發(fā)兼職工資吧?回頭次年兼職人員自己做個(gè)稅匯算,自己補(bǔ)繳合并計(jì)稅的個(gè)稅,這樣合理吧?需要準(zhǔn)備什么資料備查?
減免増值稅,消費(fèi)稅,城建稅減免嗎?
您好老師,怎么把記完的記賬憑證內(nèi)賬改成外賬 好像填錯(cuò)了
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費(fèi)基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時(shí),那每個(gè)員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)交保險(xiǎn)
除了營(yíng)業(yè)外收入,其他成本,費(fèi)用都沒(méi)在貸方體現(xiàn)
您好,是否是有直接調(diào)整期初未分配利潤(rùn)原因。
是不是一定要先結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后再來(lái)搞科目匯總表
您好,是的,要先結(jié)賬才能結(jié)轉(zhuǎn)損益。
是的,現(xiàn)在接過(guò)來(lái)的期初數(shù)都是亂七八糟的,資產(chǎn)的數(shù),負(fù)債的數(shù)差額就直接用未分配利潤(rùn)調(diào)整了
您好,所以會(huì)很亂,這個(gè)可能結(jié)賬看會(huì)更好。
那就是要先算完成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用再搞科目匯總表余額嗎
您好,是的,這樣是標(biāo)準(zhǔn)操作。