您好,固定資產(chǎn)清理分錄: 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 發(fā)生清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 保險賠償?shù)奶幚? 借:其他應收款/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 清理凈損益的處理 凈損失 借:資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益//營業(yè)外收入
固定資產(chǎn)清理怎么記賬
老師?固定資產(chǎn)清理,直接拆了,我要怎么做賬?借固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn),那金額寫多少?
報廢固定資產(chǎn)咋做會計分錄~然后清理賣固定資產(chǎn)咋記賬
月初固定資產(chǎn)清理借方余額,為什么記賬憑證還要在借:固定資產(chǎn)清理?不應該是貸:固定資產(chǎn)清理,然后余額才為0嗎
老師,固定資產(chǎn)清理沒有收入這個怎么記賬
老師,想把負債率調(diào)低,可以把應付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應收款-個人社保 2000 貸: 應付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應收賬款確認壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的