學(xué)員您好,您的分錄是可以的
老師好,購買金稅盤時借管理費用貸現(xiàn)金等,再抵減稅款時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸營業(yè)外收入可以嗎
首次購買稅控盤借:管理費用 440 貸:銀行存款 440 抵扣增值稅借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款 440 貸:管理費用440
老師,購買稅控盤入賬時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一減免稅款 貸:管理費用 是這樣嗎
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費的分錄 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 然后抵減增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入,這樣對嗎?
老師:1、支付稅控盤服務(wù)費時: 借:管理費用, 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅款)或者應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅, 貸:管理費用。 為什么有的在抵減是時,計入營業(yè)外支出?哪種處理正確?
老師,為什么債務(wù)籌資會穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
請問一下印花稅怎么計提
請問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個稅點
老師,請問公司的車給別人碰了,對方修的車費用可以開給公司嗎?
請問建筑施工工程可以開人工費發(fā)票嗎?
請問:有聽說過manus,鏑數(shù)這些嗎?說是財務(wù)工作的
想了解一下圖片中核查重點2,為什么要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品稅局系統(tǒng)可以勾選抵扣,現(xiàn)在不能抵扣?
想了解一下圖片中核查重點2,為什么要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品稅局系統(tǒng)可以勾選抵扣,現(xiàn)在不能抵扣?