您好,對方給您打款113000,您開票113000,是正確的
老師,對方客戶給我單位公戶打款113000,實(shí)際貨款100000,相當(dāng)于打了13000的稅點(diǎn),這樣我們公司按打款金額開票113000是不是不對了?
老師,我們公司出口的一單貨款客戶打到老板私賬上了。買單報關(guān)的另一單貨款打到對公賬戶上了,這兩單金額差不多的,對方是用信用證付款的,對于結(jié)匯時會不會有風(fēng)險?
10月份對方以個人名義買了我公司的貨物113000元,并且以個人賬戶付的款。我10月份做了無票收入。11月份對方又讓以他們公司的名義開票113000,公司出納不知情的情況下就又給他開了113000元,開的他們公司抬頭。我現(xiàn)在做11月賬時發(fā)現(xiàn)不對,這樣不就相當(dāng)于我公司確認(rèn)兩次收入,交兩次稅嗎,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司開發(fā)票是按對公打款金額收稅費(fèi)的,但是客戶不肯只按含稅價打款。這樣子繼續(xù)合作我們公司虧很多吧?
老師,客戶都說開票加2個點(diǎn),這2個點(diǎn)是稅額的2個點(diǎn)嗎?假如說開票100000,稅額是13000元,加兩個點(diǎn),那我們是給客戶額外收13000*0.02=260元,私戶收款260元是嗎?公戶還是按照發(fā)票打款100000過來
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
如果是預(yù)付的,結(jié)果沒有要這么多貨呢,假如實(shí)際貨款80000,但是113000已開票,是不是退還113000-13000-80000=20000,如果是這樣,老板私戶返還可以嗎?
您好,如果開票了,要作廢發(fā)票,重新開具發(fā)票,同時返還多付的貨款