你好 外貿(mào)公司在國內(nèi)購買要出口的商品分錄是 借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
老師你好,外貿(mào)公司在國內(nèi)購買要出口的商品完整分錄怎么做
我們公司是外貿(mào)企業(yè),我們公司在國內(nèi)采購了一些樣品有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們報(bào)關(guān)的時(shí)候以樣品來報(bào),是沒有出口報(bào)關(guān)單,這樣子的話出口的分錄怎么做?
我是純外貿(mào)企業(yè),收到國內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)品,取得進(jìn)項(xiàng)票,然后出口報(bào)關(guān),這一系列的分錄完整版怎么做呢
老師您好,我們從國外購買了一個(gè)東西到國內(nèi),但這個(gè)東西現(xiàn)在要出口到國外,請問這個(gè)可以進(jìn)行出口退稅嗎?(我們是貿(mào)易公司)
老師,企業(yè)注冊在保稅區(qū)特殊監(jiān)管區(qū),屬于離岸企業(yè)。和國內(nèi)采購成品,再賣出國外,國內(nèi)應(yīng)該也算供應(yīng)商出口給我們。供應(yīng)商退稅報(bào)關(guān),我們再賣國外,再出口一次。離岸公司怎么做收入分錄?不存在增值稅么
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用???
貨幣資金大于未分配利潤,為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
水電站稅收優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)分錄
我看有的會(huì)計(jì)是 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅 貸:銀行存款,這么做對不對
你好,不對,購進(jìn)環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)是進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),而不是出口退稅明細(xì)的
可是要出口的商品,它的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵,怎么處理
你好,要出口的商品,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,需要認(rèn)證抵扣了才可以計(jì)算申報(bào)出口退稅的
那申報(bào)了出口退稅,后面的分錄怎么做
你好 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 實(shí)際收到退稅款項(xiàng) 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)