你好 收到國內(nèi)供應商的產(chǎn)品,取得進項票 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后出口報關(guān) 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入? 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
我是一般納稅人出口外貿(mào)企業(yè) 開出去的發(fā)票是免稅發(fā)票 然后現(xiàn)在的問題是開票每期在4月份的一張進項票 請問我這個進項票的分錄我得怎么操作 你看下我做的對不對 4月份先做暫估商品跟支付貨款的分錄 然后5月份的時候做購進商品 進項稅的分錄 對不對
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)企業(yè),我進了一批貨,金額10000元,然后外發(fā)給供應商包裝一下,包裝費3000元,現(xiàn)在手里兩張進項票,貨物的10000,包裝費的3000,然后我要把包裝好的貨物出口退稅,賣給國外客戶30000元,這個進項票我怎么取得比較合理?
老師您好,請教一問題,我公司屬一般貿(mào)易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時,幫外商在國內(nèi)購買一些隨產(chǎn)品的贈品,出口海關(guān)時被海關(guān)查柜。要求列出贈品清單并報關(guān)出口并出示進貨發(fā)票(現(xiàn)贈品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈品超出我司經(jīng)營范圍,請問這個出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈品能出口退稅嗎? ?
我們公司是外貿(mào)企業(yè),我們公司在國內(nèi)采購了一些樣品有進項發(fā)票,但是我們報關(guān)的時候以樣品來報,是沒有出口報關(guān)單,這樣子的話出口的分錄怎么做?
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進項發(fā)票應該如何入賬,可以抵扣進項稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認出口收入的時候分錄應該怎么做
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉(zhuǎn)股權(quán)那個股權(quán)未實繳過注銷資金,現(xiàn)在應該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設備,然后需要安裝,請問安裝費開多少稅率?
在上市公司半年度財務報告披露時 資產(chǎn)負債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務這邊說的不能退稅,視同內(nèi)銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務費用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個月已經(jīng)全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內(nèi)),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當月就在會計處理上將車輛費用一次性計入費用?如果按照常規(guī)稅務上一次性計入當期成本費用,會計上按照4年折舊分攤成本那我是不是得預繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了
這個進項稅額怎么做
你好,借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 這個就是進項稅額的分錄啊?
不是還有退稅的分錄嗎,進項稅額轉(zhuǎn)到什么科目
你好,退稅的分錄是 借:其他應收款—應收出口退稅款(增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款—應收出口退稅款(增值稅) 這里進項稅額不需要特地轉(zhuǎn)到哪個科目的