這個的話 是的哦 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:銀行存款
老師,老板從公司借款購買原材料,然后出納從公司賬戶通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到老板個人卡里這算公司的銀行存款減少嗎
老師,我們老板是股東之一,實(shí)繳資本還沒達(dá)到注冊資本金額,公司公賬上余額不足購買材料,老板用個人銀行卡轉(zhuǎn)了50萬借給公賬,那后期卡上余額夠了,從公賬還50萬給老板銀行卡,這樣算抽逃資本嗎
老師您好,當(dāng)初公司成立不久無盈利,老板朝別人借錢蓋廠房,借款打到老板個人銀行卡。蓋廠房買材料建材都沒發(fā)票沒做帳當(dāng)然也沒折舊?,F(xiàn)在公司盈利想從公司賬戶還款,怎么操作呀?有什么方法能從對公賬戶轉(zhuǎn)走這筆款?
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實(shí)直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個流程好復(fù)雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
老師,其他公司在我公司買產(chǎn)品,然后打款到公戶 然后老板讓把錢從公戶銀行把錢取出來打到她的個人卡上,公司是她自己的,然后會計每次做賬費(fèi)用都是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款老板,這樣對嗎?
老師如何區(qū)分在計算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報的
請問下老師,一般計稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個股東,兩個自然人兩個法人公司,那分紅的時候,我們是不是只代扣代繳自然人的個稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個正確的金額
公司一個新來的員工,工作了4個月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
謝謝老師
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
老師還有個問題,有一筆業(yè)務(wù)很麻煩,你幫我看看怎么做。3月份采購一批材料4000元,走的是其他應(yīng)收款,貨到票未到做了暫估,到了5月份票到了9000,沖銷了原來的4000后還剩5000是貨未到,但是老板自己墊付的5000現(xiàn)金,這筆業(yè)務(wù)我是借原材料4000,在途物資5000,貸其他應(yīng)收款4000,其他應(yīng)付款5000對嗎
嗯嗯 不涉及專票的話 是這樣處理的哦