你好,零售收入;價(jià)外費(fèi)用;逾期的沒(méi)收的押金都是視為含稅的;
這一題并沒(méi)有說(shuō)明零售商品取得收入為含稅收入,為什么計(jì)算的時(shí)候認(rèn)為是含稅的呢
銷(xiāo)售退回 對(duì)于未確認(rèn)收入的售出產(chǎn)品發(fā)聲退回,為什么是借,庫(kù)存商品,貸,發(fā)出商品呢?為什么這樣沖減呢? 發(fā)生這筆業(yè)務(wù)的時(shí)候?yàn)槭裁匆?,借,發(fā)出商品貸,庫(kù)存商品呢,為什么要多做一比這個(gè),等確認(rèn)收入時(shí)候做不是很好。如果這樣做了沒(méi)有發(fā)生退回,等確認(rèn)收入的時(shí)候賬應(yīng)該怎么做
老師!產(chǎn)品換取原材料該批產(chǎn)品不含增值稅售價(jià)70萬(wàn),這個(gè)算所得稅的時(shí)候不需要計(jì)算在內(nèi)吧,因?yàn)閾Q取的是一樣的價(jià)值,沒(méi)有增加收入對(duì)嗎?
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人購(gòu)入服裝一批取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明貨款為¥360,000增值稅稅額為4.68萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)并取得承運(yùn)單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為¥40,000批發(fā)銷(xiāo)售服裝一批取得不含稅銷(xiāo)售額¥180,000采取委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦委托收手續(xù)零售、各種服裝,取得含稅銷(xiāo)售額380000元,同時(shí)將零售價(jià)為17.8萬(wàn)元的服裝作為禮品贈(zèng)送給顧客銷(xiāo)售家用電腦20臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)為6500元計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅
計(jì)提工資是計(jì)提實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目,沒(méi)有寫(xiě),其他沒(méi)有問(wèn)題,是一分不給,還是會(huì)部分扣分?
單位增值稅表上寫(xiě)著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬(wàn),現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫(xiě)分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷(xiāo)售量3750、實(shí)際銷(xiāo)量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷(xiāo)售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷(xiāo)售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開(kāi)兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬(wàn)。9月紅沖8月銷(xiāo)項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒(méi)有銷(xiāo)售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快