你好,在算煙絲可以抵扣的消費(fèi)稅時(shí),是用當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用的成本*煙絲的稅率的;所以不考慮收入;
問題第三個(gè),為什么計(jì)算消費(fèi)稅的時(shí)候不用考慮直接銷售的已稅煙絲的收入?
例題7:黃山卷煙廠委托瑯琊卷煙廠代為加工一批煙絲黃山卷煙廠發(fā)給瑯琊煙葉原材料成本為1000000元,加工費(fèi)為20萬元,收到瑯琊開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為26000元煙絲消費(fèi)稅由瑯琊代收代繳.煙絲加工完成后,黃山已經(jīng)驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)及相關(guān)稅金尚未支付.黃山卷煙廠收回的煙絲,50%用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙,50%直接對外銷售,售價(jià)不超過加工收回的價(jià)格,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅、增值稅及會(huì)計(jì)分錄(暫不考慮黃山提供煙葉原材料的相關(guān)增值稅的計(jì)算)
乙公司為增值稅一般納稅人,主要從事卷煙生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年11月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)進(jìn)口一批煙絲,關(guān)稅完稅價(jià)格為300萬元。 (2)委托A公司加工一批煙絲,支付不含增值稅加工費(fèi)40萬元,甲公司提供原材料成本100萬元,該批煙絲無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。 (3)將委托加工收回的煙絲40%直接銷售,收取不含增值稅價(jià)款52萬元;另外60%當(dāng)月全部用于生產(chǎn)卷煙。銷售卷煙5萬標(biāo)準(zhǔn)條,取得不含增值稅價(jià)款452萬元。 已知:煙絲關(guān)稅稅率為20%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為0.003元/支,每標(biāo)準(zhǔn)條200支卷煙。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計(jì)算業(yè)務(wù)1中乙公司進(jìn)口煙絲應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅的稅額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)2中A公司受托加工煙絲應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)3中乙公司應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
老師,問一哈關(guān)于從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉然后委托加工成煙絲的話,計(jì)算消費(fèi)稅,什么時(shí)候要計(jì)算煙葉稅,什么時(shí)候不用計(jì)算煙葉稅呢
稅法#請問下:第4問中,國內(nèi)銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為什么不減去②中進(jìn)口時(shí)繳納的消費(fèi)稅呢?是因?yàn)檫@個(gè)煙絲沒說明用于加工領(lǐng)用嗎?還是?
三個(gè)月做一次賬,在財(cái)務(wù)軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個(gè)月里對嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務(wù),在財(cái)務(wù)軟件直接就空結(jié)賬到六月嗎
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用個(gè)人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務(wù)處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當(dāng)時(shí)沒有做賬務(wù)處理
老師,政府補(bǔ)貼辦公經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未做賬,跨年補(bǔ)記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現(xiàn)在承包了一個(gè)勞務(wù)工程,我們可以給對方開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
社保最新政策 計(jì)算 比例 各檔基數(shù)
我想問一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報(bào)時(shí)候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對嗎
老師你好,請問工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費(fèi)用,都可以放在管理費(fèi)用-福利費(fèi)里?
老師我們公司賬上有200多萬的收入沒有申報(bào),10月電商的數(shù)據(jù)都會(huì)到稅務(wù)系統(tǒng),我十月申報(bào)的時(shí)候是一次把這200多萬報(bào)了還是先報(bào)一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒怎么報(bào)稅,總共前面就報(bào)了30來萬