同學(xué),您好,直接做之前費(fèi)用的沖減,如果沒有計(jì)提可以不做分錄。
麻煩問一下老師 現(xiàn)在養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)單位部分不是減免到年底了嗎 那現(xiàn)在做賬的時(shí)候還需要每個(gè)月計(jì)提費(fèi)用嗎 單位部分 營(yíng)業(yè)外收入需要計(jì)提所得稅嗎 就是社保返還的穩(wěn)崗津貼 麻煩老師指導(dǎo)一下 謝謝
樸老師好!請(qǐng)問單位繳納社保部分根據(jù)政策減免部分要如果入賬,謝謝!
請(qǐng)教樸老師在嗎?請(qǐng)問單位繳納社保部分根據(jù)政策減免部分要如果入賬,謝謝!
老師 您好 請(qǐng)問退役軍人減免增值稅部分還需要繳納城建附加稅嗎?這個(gè)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝
請(qǐng)問老師六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策減免部分的附加稅和印花稅,要單獨(dú)做賬嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營(yíng)業(yè)外收入,還是直接根據(jù)繳納稅款的單據(jù):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款?
老師,我一直不明白個(gè)體戶需要做賬嗎?應(yīng)該是不需要吧,他是不是就是每月固定交稅呀?我沒有接觸過個(gè)體戶的賬
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾??! 老師說的沒錯(cuò),入庫(kù)是考慮超領(lǐng)的 以下這句話請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么體現(xiàn) 我們也要把這個(gè)金額體現(xiàn)在入出存里 最終賬表是要一樣的金額
這種是0申報(bào)嗎如果不是我該從哪里得到數(shù)據(jù)填上去
季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),直接把當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表抄上去就行嗎
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)前面是慢慢攤銷的,現(xiàn)在要賣出去了,下個(gè)月可以全部攤銷掉嗎
老師,一個(gè)公司有五個(gè)股東,然后年底分紅怎么做會(huì)計(jì)科目?
就是我想咨詢一下,個(gè)體工商戶他的開票額度只有10萬,然后對(duì)方給的開票信息稅票開了有問題,需要重新開,那么再一次去開票需要收取多少個(gè)稅點(diǎn)呢
老師你好員工離職退回的剩余工裝款我們應(yīng)該進(jìn)到哪個(gè)科目呢
我在3月暫估了一筆費(fèi)用500萬也沒付款只是做了一張憑證,后面也沒有附件什么的,4月份沖暫估收到發(fā)票,如果稽查說這樣不行怎么辦
老師,為啥我前兩天還能看直播,今天就說我的稅務(wù)師課程關(guān)閉了。這都馬上考試了。什么意思啊
我們公司是執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)教具體的賬務(wù)處理
同學(xué),您好,之前你計(jì)提的分錄是怎么做的,有做過嗎
沒有,在這請(qǐng)教老師您
如果沒有做過計(jì)提,只有個(gè)人部分,直接做借其他應(yīng)付款-個(gè)人社保100 貸銀行存款100就可以了。 其他應(yīng)付款個(gè)人部分應(yīng)該在做工資的時(shí)候做計(jì)提。借管理費(fèi)用-工資1000 貸應(yīng)付職工薪酬 -工資 1000。發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸其他應(yīng)付款-社保100 銀行存款900。如果沒有使用應(yīng)付職工薪酬科目可以直接用應(yīng)付工資。
好的謝謝
同學(xué),您好,不客氣的。