同學,小規(guī)模就一個科目應交稅費-應交增值稅,只用這個借貸來處理賬務。
老師小規(guī)模公司,應交稅費結轉(zhuǎn),借應交稅費 ―應交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費―未交增值稅 這樣對嗎
老師請問,一般 納稅人,期末結轉(zhuǎn):借:應交稅費-應交銷項稅,貸:應交稅費進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅),下月交:借:應交稅費-應交增值稅,是這樣嗎
老師好,月末結轉(zhuǎn)增值稅是 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
老師,月末結轉(zhuǎn)增值稅,這樣結轉(zhuǎn)可以嗎,假設進項,1000,銷項500,分錄如下,結轉(zhuǎn), 借:應交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸:應交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問題?
請問老師小規(guī)模納稅人季末結轉(zhuǎn)銷項稅額如下 借:應交稅費——應交增值稅 貸:應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 支付未交增值稅時 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這樣的賬務處理正確嗎
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師您好,有個客戶換了型號,發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個負數(shù)發(fā)票可以開嗎?
2019年12月將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于銷售部門集體福利,該批產(chǎn)品的市場售價為33900元(含稅),成本為20000元。假設適用企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,老師,這個記賬賃證怎么寫?含數(shù)據(jù)
我們有個兼職,工資想要按周結算,我們可以安州結算工作,然后按月申報工資嗎
個人獨資企業(yè),沒有開票,那增值稅是根據(jù)什么來繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個人獨資企業(yè)需要繳納哪些稅
想更改蔣筑英紀念館聯(lián)系電話,該怎么操作?
應交增值稅下面不用再分了是嗎
還是應交稅費―應交增值稅―未交增值稅
同學,您好,不用再往下分了。