你好 這個(gè)需要有發(fā)票給你們的 借管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用 -勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 按勞務(wù)報(bào)酬所得來(lái)報(bào)個(gè)稅的
老師,你好,給非職員發(fā)放傭金應(yīng)該怎么做實(shí)務(wù)處理?對(duì)公賬戶(hù)發(fā)給她呢了在人稅申報(bào)的話(huà)在那個(gè)申報(bào)表申報(bào)呢?
你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司的員工兼職給我們做業(yè)務(wù),我們給發(fā)提成,應(yīng)該怎么處理比較好,是申報(bào)工資薪金還是怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)之前給員工在個(gè)稅系統(tǒng)辦理了離職,今天又發(fā)放之前的兩個(gè)月工資,個(gè)稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
老師你好,幫公司做兼職設(shè)計(jì)師,沒(méi)有勞動(dòng)合同的,她要求稅后到手給她結(jié)算一萬(wàn)二,那么我們公司給她發(fā)這個(gè)錢(qián)的話(huà)應(yīng)該怎么做申報(bào)呢?還有她不愿交個(gè)稅,我們還要承擔(dān)個(gè)稅的話(huà)我們應(yīng)該是稅前多少錢(qián)的成本?
老師好,半年前員工做了非正常,后來(lái)該員工去仲裁了,現(xiàn)在給她發(fā)辭退福利,那這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào),是把員工從新做入職,工資薪金0報(bào),在把辭退福利了 報(bào)了后 改非正常處理嗎
老師,麻煩問(wèn)下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒(méi)有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒(méi)有發(fā)票是不是要調(diào)出來(lái)交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓?zhuān){稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱(chēng),“商品和服務(wù)分類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng)”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開(kāi)發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣(mài)要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣(mài)收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。睡的話(huà)我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶(hù)談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶(hù)的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
如果對(duì)方不能提供發(fā)票給我們的話(huà)怎么處理呢?是不是就是不能做稅前扣除了
你好 是的就無(wú)法稅前扣除的