你好,借;銀行存款15850.20,財(cái)務(wù)費(fèi)用0.3,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
發(fā)票開了15850.50,實(shí)際客戶結(jié)賬15850.20元。少收的0.30元不會(huì)跟客戶要了,把它們沖平怎么做賬?
老師你好,以前代賬會(huì)計(jì)做賬,把客戶的應(yīng)收賬款在貸方5000元老是掛著,已經(jīng)幾年了,其實(shí)客戶先來(lái)款,后開票,請(qǐng)問(wèn)老師怎么平賬?
老師,我們公司開了票給客戶,金額30220.73元,然后對(duì)方付了29921.51元到公司對(duì)公賬戶,相差299.22元是稅費(fèi),客戶那邊直接扣了這筆款說(shuō)他們不承擔(dān)稅費(fèi),確認(rèn)是收不回來(lái)了,這299.22元稅費(fèi)我要怎么把它平了呢?
我們公司開了票給客戶,金額30220.73元,然后對(duì)方付了29921.51元到公司對(duì)公賬戶,相差299.22元是稅費(fèi),客戶那邊直接扣了這筆款說(shuō)他們不承擔(dān)稅費(fèi),確認(rèn)是收不回來(lái)了,這299.22元稅費(fèi)我要怎么把它平了呢?
因延誤了交貨期,客戶在貨款里直接扣了2000元,請(qǐng)問(wèn)這筆要怎么下賬?客戶不肯讓我們少開發(fā)票平賬~
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn),新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬(wàn)元?
入到財(cái)務(wù)費(fèi)用合適嗎?稅務(wù)允許嗎?
你好,這個(gè)尾數(shù)款項(xiàng)沒有收回,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是可以的,稅務(wù)方面是認(rèn)可的