你好,對(duì)的,你們開(kāi)紅字信息表就行,不用去稅局的
我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶(hù)給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
我方給對(duì)方開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票,對(duì)方未認(rèn)證,并且次月才給我們退回來(lái),讓我們重新開(kāi)票,這種情況是我方開(kāi)紅字申請(qǐng)表嗎?可以直接在發(fā)票機(jī)上操作不用去稅務(wù)局吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,我作為采購(gòu)方發(fā)生了部分退貨并申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,但是選的是未抵扣狀態(tài),銷(xiāo)售方?jīng)]喲給我們開(kāi)局紅字發(fā)票,之前給我們開(kāi)具的整張藍(lán)字發(fā)票都被紅沖了,能要求對(duì)方給我們重新開(kāi)具嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)給對(duì)方的專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我想開(kāi)紅字發(fā)票,是要對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票我才能開(kāi)嗎,需要滿(mǎn)足哪些條件我可以開(kāi)紅字發(fā)票?我作為銷(xiāo)售方可以直接申請(qǐng)嗎
我們是購(gòu)買(mǎi)方,因?yàn)樯唐吠嘶?,已認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票要申請(qǐng)紅字信息表給銷(xiāo)售方開(kāi)紅票。這種情況下,購(gòu)買(mǎi)方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷(xiāo)售方吧?如果退回給他們,會(huì)對(duì)購(gòu)買(mǎi)方有什么不好的影響嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買(mǎi)社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷(xiāo)售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買(mǎi)了一輛46800元的摩托車(chē),入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車(chē)摩托車(chē)賣(mài)了2000元,并開(kāi)具了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣(mài)了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎,為什么答案選的是對(duì)呢
好的謝謝
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝