你好,對的,你們開紅字信息表就行,不用去稅局的
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
我方給對方開的銷售發(fā)票,對方未認證,并且次月才給我們退回來,讓我們重新開票,這種情況是我方開紅字申請表嗎?可以直接在發(fā)票機上操作不用去稅務(wù)局吧?
請問老師,我作為采購方發(fā)生了部分退貨并申請了紅字發(fā)票信息表,但是選的是未抵扣狀態(tài),銷售方?jīng)]喲給我們開局紅字發(fā)票,之前給我們開具的整張藍字發(fā)票都被紅沖了,能要求對方給我們重新開具嗎?
老師您好,請問我們開給對方的專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我想開紅字發(fā)票,是要對方申請紅字發(fā)票我才能開嗎,需要滿足哪些條件我可以開紅字發(fā)票?我作為銷售方可以直接申請嗎
我們是購買方,因為商品退回,已認證的增值稅專用發(fā)票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進項票在哪里查
請問,公司出具審計報告,給來給出報告人員支付的住宿費用請問計入什么科目
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
老師,我們交的房費的發(fā)票,對方開的是物業(yè)費,可以不,發(fā)票是后來開進來的,之前做賬做的都是房費
郭老師,殘障金怎么計算,如果有時候19人,有時候30人,這樣是累計起來/12嗎,還是說只要其中一個月超30人就得交
學(xué)看財務(wù)報表聽哪個課呢
個人獨資企業(yè)自產(chǎn)自銷園藝產(chǎn)品免個人經(jīng)營所得稅嗎
好的謝謝
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝