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銷售退回的怎么賬務(wù)處理 內(nèi)賬這邊

2020-08-19 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-19 10:15

你好 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅貸銀行存款 或應(yīng)收賬款

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快賬用戶1377 追問 2020-08-19 10:21

開了發(fā)票也是一樣處理嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-19 10:22

你好 是的 你退回 要開紅字發(fā)票的 就要沖收入 和沖成本的 還得做 :借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶1377 追問 2020-08-19 10:27

老師 存貨的月末一次加強(qiáng)平均法的入庫是價(jià)稅合計(jì)一起入庫的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-19 10:30

你好 你是小規(guī)模就是價(jià)稅合計(jì)

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快賬用戶1377 追問 2020-08-19 10:39

好的 老師 招待同行印刷師傅吃飯 計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2020-08-19 10:41

你好 這個(gè)招待費(fèi)來核算 計(jì)入管理費(fèi)用

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快賬用戶1377 追問 2020-08-19 10:43

那如果招待客戶算在銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2020-08-19 10:43

你好 如果是客戶的話計(jì)入銷售費(fèi)用

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快賬用戶1377 追問 2020-08-19 10:43

好的 明白了

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齊紅老師 解答 2020-08-19 10:44

好的 希望能幫到你

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你好 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅貸銀行存款 或應(yīng)收賬款
2020-08-19
您好,不能二次銷售
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務(wù)成本
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品
能二次銷售
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務(wù)成本
2025-07-24
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。負(fù)數(shù)
2022-03-26
“銷售退回做之前正常銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本的相反分錄。沖銷收入的賬務(wù)處理是, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)收賬款等科目。 同時(shí)沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,賬務(wù)處理是, 借:庫存商品—某某產(chǎn)品, 貸:主營業(yè)務(wù)成本。”
2023-11-08
您好,其實(shí)就是說,你和之前的收入確認(rèn)一樣,做相反的,借方是主營業(yè)務(wù)收入就行
2022-06-22
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