您好,貨物和運費可以一起按13%的稅率開。
在銷售貨物的同時提供運輸服務,就構成了混合銷售行為,而混合銷售只能按照單一稅率計稅,即運輸服務也需要按照銷售貨物繳納增值稅。如果運費是計入了貨價格里面,可以一起按13%開。 但是,如果單獨收取運費,則需要按照9%的稅率計算
老師好,請問,運費是隨貨物的稅率嗎?
銷售貨物 提供運輸 貨物和運輸開在了一張發(fā)票上面 稅率都是13%可以嗎
老師,貨物和運費開在一張發(fā)票上,運費稅率是13還是9???
老師,請問銷售貨物產(chǎn)生的運費可以和銷售貨物發(fā)票一起開具嗎?那稅率應該是多少???也要按照13%嗎?
隨貨物一起結算的運費,是13%稅率嗎?
補繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤嗎
老師,往來款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊資本認繳期限?
按新租賃準則計入的未確認融資費用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財務費用
老師您好,寺廟建賬會計準則是選小企業(yè)會計準則?
老師好!想問下一般納稅人,上個月對方開的專票,這個月已抵扣并且申報完,剛剛銷售方說已經(jīng)紅沖了,請問稅務怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進項發(fā)票,其中有一筆是機動車銷售發(fā)票,這個要先入賬嗎?請問怎么做會計分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做賬
有返利的業(yè)務,之前給開票了,后期又給了返利,是把原來開的票全部紅沖從新開還是把原來的票紅沖一部分啊?
老師,請問公司給實物就當記福利費是嗎