你好,取得出差的住宿的專票可以進(jìn)行抵扣 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
我想咨詢下住宿發(fā)票開(kāi)成了專票;進(jìn)項(xiàng)稅是不是不可以進(jìn)行抵扣。要是抵扣了如何處理。
你好老師,住宿費(fèi)專用發(fā)票我不想抵扣進(jìn)項(xiàng)了,可以都入費(fèi)用里嗎
老師,您好: 我想咨詢下,我們員工出行的打車費(fèi),開(kāi)了發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎,要怎么抵扣
咨詢一下招待費(fèi)的住宿費(fèi)專票是不能抵扣嗎?但稅務(wù)局系統(tǒng)里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是別的操作。還是可以在稅務(wù)局系統(tǒng)中住宿費(fèi)發(fā)票里面抵扣金額改為0嗎?謝謝
咨詢一下就是住宿費(fèi)專票不能抵扣,但稅務(wù)局系統(tǒng)里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是別的操作。還是在稅務(wù)局系統(tǒng)中住宿費(fèi)發(fā)票里面抵扣金額改為0嗎?是招待費(fèi)的住宿費(fèi)
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費(fèi)人工費(fèi)等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒(méi)收到錢,直接從公戶還款給員工賬會(huì)不平嗎?
高溫天給車間員工購(gòu)買的鹽汽水,計(jì)入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當(dāng)中費(fèi)用報(bào)銷單和付款申請(qǐng)書(shū)等單據(jù),填寫(xiě)人申請(qǐng)后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰(shuí)找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報(bào)銷人員或者是申請(qǐng)人員?
支付財(cái)務(wù)軟件年費(fèi),為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開(kāi)票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個(gè)會(huì)計(jì)掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?
麻煩問(wèn)下老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購(gòu),我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司長(zhǎng)期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)寫(xiě)個(gè)報(bào)告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出和營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳是營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報(bào)告申請(qǐng)壞賬,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個(gè)稅?
按合同履約義務(wù)確認(rèn)收入時(shí)用合同資產(chǎn),不管履不履約時(shí)間到了就能收錢就用應(yīng)收帳款。那如果合同里也有時(shí)間規(guī)定也有履約義務(wù)分階段,此時(shí)用合同資產(chǎn)還是應(yīng)收帳款啊
但是我們同事說(shuō)不可以進(jìn)行抵扣,要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
如果是接待的住宿的專票不可以進(jìn)行抵扣
自己出差的可以嗎 ?我已經(jīng)抵扣的要怎么處理
自己出差的可以進(jìn)行抵扣
現(xiàn)在我把已經(jīng)抵扣的轉(zhuǎn)出來(lái),賬務(wù)上如何處理
你做相反分錄轉(zhuǎn)回去
報(bào)稅時(shí)是不是也要轉(zhuǎn)出
本身你就是可以抵扣的,不需要轉(zhuǎn)出