你好 稅率開的多少的
老師 你好 我想問一下 我們是小規(guī)模 我一月份開了20幾萬(不含稅收入)2月份開了幾萬 超過了30萬元 三月份開了專票20幾萬 請問我季報怎么繳稅 分別繳納多少
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
老師,您好,我一月份是小規(guī)模納稅人,開了30萬普票,二月份變更為一般納稅人,三月份估計會開26萬專票,請問我增值稅怎么交
在9月份的時侯,稅管員要求修改二季度的報表,增加了20幾萬的未開票收入,補交了3萬多元的稅款,在10月份做第三季度的賬的時候,三季度又把20幾萬未開票收入開票了,三季度交稅9000多,請問一下怎么做賬
老師,您好 請問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報稅 比如10-12月份,我再11月份的時候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
老師,個稅是怎么申報的,當月申報的個稅,是按實際發(fā)放的上個月工資來申報嗎?
兩帳合一,是直接盤點所有科目直接調賬申報嗎,需要注意什么,流程是怎樣?
外邊兒一個公司找我們做視頻,因為我們做不了,我我們又找另一個公司去做這個視頻,做完了之后呢就把這個視頻交給了這個單位。這樣的話我們給對方開發(fā)票的話是開幾個點的發(fā)票?是按服務開還是按銷售商品開?就是說是我們找人家做視頻,我們給人家錢,人家給我們開票,然后我把我們拿到這個視頻之后再給我們的客戶,然后我們客戶再給我們錢,我們再給客戶開發(fā)票。這個發(fā)票應該怎么開?
一般納稅人公司,給對方開具的普通發(fā)票,這普通發(fā)票正常繳納百分之13的稅款嗎?一般納稅人公司可以開具百分之三或者百分之六的發(fā)票嗎?租賃和人工費開幾個點的發(fā)票?
發(fā)票上的審核人需要與記賬憑證上的審核人一致嗎?(行政單位)我們單位的會計是兼職的然后就一體化系統(tǒng)上制單、記賬是她,會計主管和審核是另一個人,發(fā)票上的審核是又是分管領導,這樣可以嗎?
為什么工資表中個稅和個稅系統(tǒng)個稅不一致
直播賣貨的郵費應該做費用還是成本
老師好 下圖的第一點,那如果是自然人個人免費給其他單位和個人提供服務,比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學生免費在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因為在境內提供應稅服務得符合“有償”原則而這里是免費,而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個人免費提供的服務不用視同銷售而自然人個人免費轉讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
前兩個月是百分之二 三月是百分之一
前兩個月百分之3 說錯了
按發(fā)票的稅額合計繳納增值稅 附加稅=增值稅*6% 印花稅看你的稅目,開票內容 所得稅看利潤
好的 老師 小規(guī)模如果季度開了普票和專票合計超過30萬元 就按照合計的不含稅金額乘稅率 不超過的話就只是繳納專票的增值稅?
是的 可以這么理解的
好的 謝謝老師
不用客氣的 應該的