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老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務處理怎么做?

2020-08-17 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-17 22:08

之前做了免稅收入的嗎

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快賬用戶9410 追問 2020-08-17 22:08

做了免稅收入

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齊紅老師 解答 2020-08-17 22:15

貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費 做這個

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快賬用戶9410 追問 2020-08-17 22:15

借什么呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-17 22:17

貸方負數(shù)不就是借方的

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之前做了免稅收入的嗎
2020-08-17
你之前做了收入嗎?
2023-12-13
你好,請說明是否已經(jīng)確認收入和后開具發(fā)票
2021-04-21
你好 沒收? 請問一下,是海關沒收的還是?
2022-08-31
出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷時,如已按規(guī)定計算"免、抵、退"稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)成本的應將已計入產(chǎn)品成本的進項稅額分離出來,轉(zhuǎn)做準予抵扣的進項稅額,在當期做調(diào)整或沖減下期不得抵扣的進項稅額.

借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:主營業(yè)務成本

按出口額計稅:

借:主營業(yè)務收入

貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2020-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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