出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷(xiāo)時(shí),如已按規(guī)定計(jì)算"免、抵、退"稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)成本的應(yīng)將已計(jì)入產(chǎn)品成本的進(jìn)項(xiàng)稅額分離出來(lái),轉(zhuǎn)做準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在當(dāng)期做調(diào)整或沖減下期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
按出口額計(jì)稅:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
立知課堂看回放只看一半,老師那里會(huì)不會(huì)顯示已學(xué)習(xí)
老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的賬務(wù)處理怎么做?
外貿(mào)企業(yè)如何同時(shí)存在出口和內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù),增值稅如何處理?
你好,出口沒(méi)收匯轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)賬務(wù)怎么處理?
老師你好出口商品視同內(nèi)銷(xiāo)如何做賬務(wù)處理?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫(kù)是上月的沒(méi)請(qǐng)批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開(kāi)收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)過(guò)票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽(tīng)完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒(méi)有什么方法……
有沒(méi)有財(cái)管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,不缺人遞延所得稅費(fèi)用,但是會(huì)影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對(duì)么
老師,研究支出的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但會(huì)影響所得稅費(fèi)用么,那它確認(rèn)遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無(wú)形資產(chǎn)和商譽(yù),那他倆會(huì)帶來(lái)的影響僅僅是暫時(shí)性差異么?如果此題讓求所得稅費(fèi)用和遞延所得稅,他倆會(huì)影響到么
個(gè)體戶享受兩個(gè)附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時(shí)候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時(shí)候,有誰(shuí)在上,誰(shuí)在下的要求嗎?貼上的時(shí)候?
老師,我4月到6月都沒(méi)有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?