你好 這個(gè)我問(wèn)問(wèn)后臺(tái)老師 你稍等下 現(xiàn)在可能下班了 需要明早回復(fù)你的 你記得回復(fù)下我 看后臺(tái)老師明早怎么說(shuō)
做中級(jí)模擬題時(shí),后面綜合體為什么不算分?這樣模擬有啥意義
因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬,這個(gè)月的銷售收入是4萬(wàn),然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多,原材料是2萬(wàn)多,具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面,那么就沒(méi)有本年利潤(rùn)了,本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么,要是錯(cuò)了能不能說(shuō)明一下應(yīng)該怎么寫,然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了,利潤(rùn)是否無(wú)法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤(rùn),但是我下半年沒(méi)有利潤(rùn),利潤(rùn)是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個(gè)賬, 我問(wèn)的問(wèn)題請(qǐng)老師一一說(shuō)明
老師,我真的很懵逼,交易性金融資產(chǎn)和長(zhǎng)期股權(quán)投資,我做初級(jí)實(shí)務(wù)模擬真題最后面幾道大題的時(shí)候老是沒(méi)搞懂,因?yàn)楹竺鎺椎来箢}需要計(jì)算,就涉及到購(gòu)入股票啊,發(fā)行股票什么的,這個(gè)就是增加借的庫(kù)存股,注銷減少庫(kù)存股,啊對(duì)吧,可是交易性金融資產(chǎn)又來(lái)了,啥時(shí)候借的交易性金融資產(chǎn)啊,啥時(shí)候又借的長(zhǎng)期股權(quán)投資啊,我真的分不清了,天哪
你好老師。要求:根據(jù)資料(4),計(jì)算甲公司對(duì)乙公司股權(quán)投資2×21年12月31日賬面余額,并編制2×21年度相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。本題不考慮除企業(yè)所得稅以外的相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。 問(wèn)題1.答案中{ [4900+(500-400)*(1-25%)]*20%-900}這個(gè)式子,最外面那層大括號(hào),用這個(gè)大括號(hào){干啥啊,括上和不擴(kuò)上計(jì)算后的結(jié)果有啥區(qū)別?{}再說(shuō)為啥要括上??? 問(wèn)題2.賣被投資單位賣掉存貨得到的長(zhǎng)投的損益調(diào)整,為什么要計(jì)入投資收益? 問(wèn)題3.長(zhǎng)期股權(quán)投資——其他綜合收益,為什么要貸:其他變動(dòng)收益,而不是投資收益了?
老師您好,我想問(wèn)問(wèn)一下這個(gè)題目: 在第四小問(wèn)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因?yàn)槟?00不能抵扣嗎,還有后面的那個(gè)+40,我不太明白轉(zhuǎn)回了應(yīng)納稅暫時(shí)性差異這個(gè)是什么意思? 然后就是第六小問(wèn),計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,為什么要減去160*25%呢?這個(gè)不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價(jià)值計(jì)量及其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎,這個(gè)不太明白? 老師還有最后的那個(gè)遞延所得稅費(fèi)用,遞延所得稅費(fèi)用不是遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎,它這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)的呀
老師您好!上個(gè)月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無(wú)需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個(gè)
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開(kāi)票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開(kāi)票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說(shuō)嗎?小規(guī)模我們每個(gè)月開(kāi)的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬,需要繳納個(gè)人所得稅。無(wú)論金額是否超過(guò)500元,都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運(yùn)輸公司,購(gòu)進(jìn)牛肉干,用來(lái)給員工發(fā)福利,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,我們購(gòu)買材料沒(méi)付那么多款,對(duì)方給我們多開(kāi)那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項(xiàng)目中,會(huì)計(jì)核算的土地成本中兩大部分。 一個(gè)是土地征用費(fèi)包括土地轉(zhuǎn)買價(jià),手續(xù)費(fèi),拍賣傭金,大市政配套費(fèi),契稅,耕地占用稅; 一個(gè)是拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi),安置動(dòng)遷費(fèi),回遷房建造費(fèi),農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費(fèi)里的土地買價(jià)、手續(xù)費(fèi),契稅這三個(gè)在取得土地使用權(quán)支付的金額項(xiàng)目進(jìn)行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費(fèi)是在開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置動(dòng)遷費(fèi)、回遷房建造費(fèi)、農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)在開(kāi)發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看,我說(shuō)的各項(xiàng)扣除內(nèi)容是否正確。錯(cuò)誤的或遺漏的請(qǐng)指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實(shí)繳
我做完模擬題,提交分?jǐn)?shù)只顯示選擇和判斷部分,綜合沒(méi)計(jì)分
你好 這個(gè) 剛剛正好后臺(tái)老師在 。 目前系統(tǒng)綜合題無(wú)法計(jì)分的 。需要自己看解析評(píng)分,綜合題現(xiàn)在系統(tǒng)沒(méi)法判分。