你好,如果和您收入相關(guān),您可以記成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

老師你好,就是我們公司給對(duì)方提供策劃服務(wù) 技術(shù)服務(wù) 我們這邊出人幫他們做些東西,這個(gè)我們可以開(kāi)什么內(nèi)容的發(fā)票???
請(qǐng)問(wèn)老師, 老師你好,就是我們公司給對(duì)方提供策劃服務(wù) 技術(shù)服務(wù) 我們這邊出人幫他們做些東西,這個(gè)我們可以開(kāi)什么內(nèi)容的發(fā)票???
老師你好,我們是設(shè)計(jì)公司,對(duì)方公司給我們提供技術(shù)服務(wù),并開(kāi)具了發(fā)票,我們?nèi)胧裁纯颇??謝謝
請(qǐng)問(wèn),我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)里有技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們開(kāi)出去發(fā)票是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?別公司開(kāi)給我們的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們進(jìn)哪個(gè)科目呢?謝謝
你好,老師,我們企業(yè)可以開(kāi) 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 發(fā)票給客戶(hù)嗎?謝謝,下面圖片是我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


如果與收入不相關(guān),那入管理費(fèi)用科目?老師
與收入不相關(guān)的,可以記費(fèi)用,具體用哪個(gè)科目看您具體用到哪里?,