您好,要根據(jù)您是什么開票系統(tǒng),導出程序步驟不一樣的
銷項發(fā)票查詢結果是從哪里輸出來(帶數(shù)量單價金額),麻煩寫一下步。
老師 ,我們是商貿企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
目前數(shù)電票去電子稅務局進項票的發(fā)票明細都能看見,都能導出來那進項票和進銷存實際的,庫存明細不一樣,比如說實際庫存進了10萬,開票的時候票的合計金額是開了10萬,但是明細項目和我實際進來的不一樣,那這個結轉成本的時候我按進銷存結轉了那按進銷存的數(shù)量和單價結算按的成本和我按這個數(shù)量和成本在進項票里結轉的話,他那個金額對不上,那這個我能把進銷存里頭的結轉的成本合計金額和進項票里頭的合計金額對上里邊的明細,
老師,我常鑫運輸有限公司的內賬會計,我公司4月份簽了一份購車合同,購買2臺半掛車,每臺183000元共計總金額366000元。4月9日付定金60000元,5月10付購車款98834.4元,用承兌匯票轉讓付207165.6元,5月11日送車過來了,付運費20000元,兩張發(fā)票也帶過來了,每張金額183000元,其中增值稅21053.10元不含稅價161946.9元。 5月13日2臺車上牌照,付2臺車購置稅16194.68元,付2臺車車船稅373.34元。 我寫了其中一部分分錄,我覺得我的不完整,你能幫我從頭到尾完整的一步一步寫下來,讓我核對,我哪漏了。請帶上數(shù)據(jù),麻煩老師了,先謝謝了!
全電發(fā)票,租金發(fā)票的開具,有實操開具過的老師,麻煩回答一下,謝謝! 1、設置稅收編碼的時候,需要選擇單位,我選的月。請問這個和發(fā)票掛鉤嗎,如果掛鉤,我從發(fā)票上也看不出來選的月還是天呢,麻煩仔細看看發(fā)票再回復,感謝感謝。 2、發(fā)票數(shù)量那里是寫面積的大小對不 3、如果發(fā)票數(shù)量是寫面積大小,那就是固定不變的,對不,那么,如果我是4個月租金加一起開,那么:總金額?面積=單價,,那么單價是不是每次開票都可以變的呢。還是說單價是每月單價,也是固定不可變的
進項發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
老師,想把負債率調低,可以把應付賬款金額調低,把利潤分配未分配利潤調高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應收款-個人社保 2000 貸: 應付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進項稅,沒有銷項稅,需要結轉增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿企業(yè),出口的產品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應收賬款確認壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調增嗎?
金稅盤,增值稅
您好,打開稅控開票軟件(金稅盤版),點擊主菜單”報稅處理“,再點擊上邊文字下拉菜單“報稅管理”。 企勝航天信息開票助手Excel表格清單快速導入開票400-8399-889查看詳情>>廣告 2 鼠標移到“發(fā)票數(shù)據(jù)導出”,點擊下拉菜單的“發(fā)票數(shù)據(jù)導出”。 3 選擇正確的“票種”、“月份”、“開始日期”、“結束日期”后,按“確定”。 航天信息清單開票助手發(fā)票清單導入自動開票 自動拆分/合并誤差調整查看詳情>>廣告 4 保存Excel(*.xls)文件