你好,借預(yù)付賬款36000,貸銀行存款36000,結(jié)轉(zhuǎn),借管理費用18000,制造費用15000,銷售費用3000,貸預(yù)付賬款36000
年初開發(fā)支票,預(yù)付財產(chǎn)保險費36000元。屬于車間的15000元,行政管理部門18000元,剩余的是銷售部門保險費
11.17日,攤銷以前已預(yù)付應(yīng)由本月份負(fù)擔(dān)的財產(chǎn)保險費900元,其中管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)500元,車間應(yīng)負(fù)擔(dān)400元分錄怎么寫?
11.17日,攤銷以前已預(yù)付應(yīng)由本月份負(fù)擔(dān)的財產(chǎn)保險費900元,其中管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)500元,車間應(yīng)負(fù)擔(dān)400元。
第1題.采購李明預(yù)借差旅費1000元,以現(xiàn)金支付。第2題.采購員李明出差回廠報銷差旅費880元,退回多余現(xiàn)金120元。第3題.以銀行存款支付全年財產(chǎn)保險費4800元。第4題.攤銷應(yīng)本月負(fù)擔(dān)的財產(chǎn)保險費400元,其中生產(chǎn)車間250元,管理部門150元。
(1)每月發(fā)出材料120000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用35000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用45000元,工程領(lǐng)用20000元,行政管理部門耗用5000元,車間一般耗用8000,銷售部門領(lǐng)用7000元。(2)分配本月工資300000元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,以產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資100000元,銷售人員工資50000,工程人員工資30000元。(3)提取現(xiàn)金備發(fā)工資290000(4)按工資總額的10%提取醫(yī)療保險按工資總額的2%提取教育經(jīng)費(5)用銀行存款支付本月水電費2萬元,其中車間1萬元,行政管理部門8000元,銷售部門2000(6)寄情美麗,折舊15000元其中車間5000元行政管理部門9000,銷售部門1000(7)攤銷本月報刊費、保險費,其中車間500行政管理部門800銷售部門200(8)發(fā)放上月工資290000元,代扣個人所得稅10000(9)按照工人工資比例分配本月制造費用(10)本月甲產(chǎn)品完工100件,總成本6萬元,乙產(chǎn)品完工80件,總成本55000元
老師好,收到預(yù)收款怎么開發(fā)票?
老師你好,5月份印花稅忘記報了,現(xiàn)在和7月一起報了這個計提到哪兒個月呀。
代表處的費用發(fā)票寫的個人的名稱可以入賬嗎
老師好,企業(yè)用外購商品或者自產(chǎn)產(chǎn)品當(dāng)做職工福利發(fā)放,是屬于視同銷售嗎?核算時是用商品或自產(chǎn)產(chǎn)品的公允價值嗎?如果有增值稅,也需要計入嗎
應(yīng)收賬款打包賣出,債轉(zhuǎn)協(xié)議可以作為壞賬的稅前扣除依據(jù)么
老師先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減金額做營業(yè)外收入,這個核算成本利潤時要算進(jìn)去嗎?因為交的增值稅核算成本剔除了
老師,非盈利組織的管理費用里包含限定性費用和非限定費用,這倆的主要區(qū)別是什么
個獨公司變更成有限公司和 先注銷個獨再設(shè)立有限公司有什么區(qū)別嗎?
老師,固定資產(chǎn)原值發(fā)生變化,每個月計提折舊是自動生成,現(xiàn)在原值變了,我應(yīng)該怎么改?是先清理再增加正確的固定資產(chǎn),還是直接改正確原值
請問一般納稅人的完整稅金分錄應(yīng)該怎么做