您好 滿足橫線的條件,扣除的開發(fā)費(fèi)=利息+(取得土地支付金額+開發(fā)成本)×百分比 不滿足,(取得土地支付金額+開發(fā)成本)×百分比
這道題中,我畫紅線部分他給出的條件已經(jīng)滿足據(jù)實(shí)扣除了,為什么它的開發(fā)費(fèi)用還要再用低價(jià)款和開發(fā)成本來乘以4%呢?
二、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅的稅率為13%。2020年5月份,甲企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1、銷售商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為200萬,增值稅稅額26萬,商品已經(jīng)發(fā)出,滿足銷售收入確認(rèn)的條件,款項(xiàng)尚未收回,該商品的實(shí)際成本為150萬。 2、銷售一批原材料,售價(jià)80萬,增值稅稅額10.4萬,材料發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到存入銀行,該批材料的實(shí)際成本60萬。 3、將多余的生產(chǎn)設(shè)備出租給乙公司,每月租金2萬,已通過銀行收回。該設(shè)備每月應(yīng)計(jì)提的折舊5000元。 4、向乙公司銷售A商品1600件,標(biāo)價(jià)總額為800萬元,商品實(shí)際成本480萬元,為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣,甲公司已經(jīng)發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。 5、以銀行存款支付管理費(fèi)用30萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用8萬元,營業(yè)外支出5萬元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
我們公司賣一個(gè)工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個(gè)活動(dòng),派發(fā)了100萬元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產(chǎn)品的費(fèi)用,現(xiàn)在一個(gè)客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實(shí)際支付2980的費(fèi)用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個(gè)問題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開票,我還是按照正常價(jià)格6980元給客戶開票的對吧? 2、這個(gè)100萬的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢?因?yàn)槭翘摂M的,正常確認(rèn)收入還是怎么說? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實(shí)際撥款了1萬元給專用提現(xiàn)賬戶備用,這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較妥當(dāng)呢?
2019年6月30日,甲公司尚存無訂單的W商品500件,單位成本為2.1萬元/件,市場銷售價(jià)格為2萬元/件,估計(jì)銷售費(fèi)用為0.05萬元/件。甲公司未曾對W商品計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。(2)2019年10月15日,甲公司以每件1.8萬元的銷售價(jià)格將500件W商品全部銷售給乙公司,并開具了增值稅專用發(fā)票。商品已發(fā)出,付款期為1個(gè)月,甲公司此項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)滿足收入確認(rèn)條件。假定上述銷售價(jià)格和銷售費(fèi)用不含增值稅,不考慮其他因素。(3)2019年12月31日,甲公司仍未收到乙公司上述貸款,經(jīng)減值測試,按照應(yīng)收賬款余額的10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。老師,我想知道這道題的分錄怎么寫,謝謝
老師,請問這道題怎么做 某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)(增值稅一般納稅人)建造一商品住宅樓出售,取得含增值稅銷售收入2725萬元。轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)繳納了有關(guān)稅金3萬元,建此住宅支付地價(jià)款和相關(guān)過戶手續(xù)費(fèi)800萬元,開發(fā)成本700萬元,開發(fā)費(fèi)用中的利息支出100萬元能夠準(zhǔn)確計(jì)算分?jǐn)偛⑻峁┯嘘P(guān)證明,該省政府規(guī)定的其他開發(fā)費(fèi)用扣除比例為5%。 要求:計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的土地增值稅(稅率如下表)。 土地增值稅稅率表 級數(shù) 增值率 稅率 扣除率 1 50%以下的部分 30% 0 2 50%-100%的部分 40% 5% 3 100%-200%的部分 50% 15% 4 200%以上的部分 60% 35%
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
滿足條件,是利息可以據(jù)實(shí)扣除,另外兩項(xiàng)還是要按照百分比