您好 如果是銀行存款支付 現(xiàn)金收回 這樣寫分錄可以的
老師你好,公司三人繳納醫(yī)社保都是掛在公司,不是公司職員,分錄寫其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸銀行存款,收回做借:現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款可以嗎?
老師,分公司員工的工資在總公司發(fā),分公司只代交社保,分錄這樣寫可以嗎? 收到總公司撥款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—總公司 貸:其他應(yīng)收款—代扣個(gè)人社保
請(qǐng)教老師:每月繳納醫(yī)社保原公司會(huì)計(jì)按實(shí)際繳納費(fèi)用借:管理費(fèi)用-社保 借管理費(fèi)用-醫(yī)保 貸:銀行存款;發(fā)工資的時(shí)候:借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社醫(yī)保,累計(jì)幾個(gè)月下來,現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個(gè)人社醫(yī)保貸方金額10233,我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)借:其他應(yīng)收款。貸:管理費(fèi)用-社保。貸管理費(fèi)用-醫(yī)保
老師你好,請(qǐng)問為離職員工繳納社保,社保費(fèi)用全部她自己承擔(dān),分錄可以這樣做嗎, 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款-社保 借:其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個(gè)人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
每月銀行扣款,現(xiàn)金收回。因?yàn)楣竟蓶|在外地其他公司繳納了
那這樣賬務(wù)處理正確的
好的,謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快