收到A公司款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

就是我們公司的一個客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數(shù)目為180萬元,現(xiàn)在問題來了,稅務(wù)局肯定要看這180萬元的稅票,這個對方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個賬進我們公司公戶的時候,是以借款的形式進的賬,那么現(xiàn)在公房上始終有180萬的賬,沒有發(fā)票,那么,老師這個賬怎么才能解決問題呢,因為我們公司是銷售種子的,是免稅的。
我公司賬戶上進了一筆A公司的公對公進賬,然后我們又把錢轉(zhuǎn)給了B公司公對公出錢,這個該怎么做分錄啊。。。。他們就是從我們這倒錢用的,都沒有發(fā)票,沒有業(yè)務(wù),只是從我們這倒錢用的。。。因為這是19年的東西了,之前這個公司沒有賬,我這從頭縷呢,這不知道該咋整了,要是記無票收入的話還得去稅局改報表。所以請教一下各位老師,我們公司是做土木工程的,A公司也是土木工程公司,B公司是建材銷售公司
疑問,是這樣的,就是我一個朋友,他公司不倒閉了嗎?他退股了小股東,然后他就是因為欠了多少錢嗎?他自己的就銀行卡什么之類的都被拉黑了,不能用了,然后他們那邊公司財務(wù)把那個他的退股的錢從公司賬戶,財務(wù)打到我的私人賬戶這邊啊,對我這邊有沒有什么影響?。课沂遣皇且⒁馐裁??會不會有不好的地方,,畢竟這個是從他們公司財務(wù)那塊兒是應(yīng)該是公司那個賬戶往個人賬戶進行打款。
A公司的錢打到B公司了,B公司還給開票了,那這錢以后還要還給A,這個應(yīng)該怎么做賬 是銷售收入,但是不是她公司業(yè)務(wù),有需要她們開票 我做個收入轉(zhuǎn)到另外一家公司,可能只能這樣了 就是之前開票的記錄,稅務(wù)uk怎么沒有了
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師,新進一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
支付分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
那摘要怎么寫呀 然后還得一直掛著A公司和B公司的賬嗎,咋平賬呀
摘要寫收到代付款
付錢給B就寫支付代付款,然后沖A的其他應(yīng)付款
咋沖呀,這兩筆都是其他應(yīng)付款嗎?沖的分錄咋寫呀,借其他應(yīng)付A,貸其他應(yīng)付B嗎?摘要咋寫呀
收到A公司款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A公司
支付分錄 借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款