同學(xué)您好: 按適用稅率計(jì)算銷售額是包括應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅服務(wù)銷售額的,您根據(jù)開票系統(tǒng)出的月度開票匯總表看一下,這個(gè)月開了幾種稅率的發(fā)票。同時(shí)注意附表(一)的填寫正確性
按適用稅率計(jì)稅銷售額與應(yīng)稅貨物銷售額怎么不一樣,適用稅率我們有13和9的稅,
按適用稅率計(jì)稅銷售額與應(yīng)稅貨物銷售額怎么不一樣,請(qǐng)老師講述一下兩者區(qū)別
我剛看了一下一家公司的增值稅納稅申報(bào)表,有一個(gè)月的按適用稅率征稅銷售額與應(yīng)稅貨物銷售額不一致,,并異的部分又不是簡(jiǎn)易計(jì)稅也不是免抵等 我算了一下這個(gè)差異的稅額是按9%計(jì)算的,請(qǐng)問租金可以抵扣嗎
增值稅申報(bào)表中,按適用稅率計(jì)稅銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額的數(shù)不一致,是為什么?
增值稅報(bào)表里的一按適用稅率計(jì)稅銷售額的金額是附件一的金額,主表里一之下還有應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是0需要手填?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!