個人建議不要入賬,和老板解釋清楚。如果沖老板借款,也應(yīng)有付款的合理合法單據(jù)。
老板拿了很多不能做賬的發(fā)票回來報銷,我應(yīng)該直接不做賬放一邊,還是用那些票來沖減公司欠老板的借款好?
老師好,員工沒在公司買社保,然后他報銷費用都有正規(guī)發(fā)票,剛好老板之前有很多筆從個人賬戶轉(zhuǎn)到公司對公戶借款,那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉(zhuǎn)賬,可以直接掛老板的往來嗎?借:費用類 貸:其他應(yīng)付款,然后員工報銷直接走個人賬戶報銷
你好,老師, 老板拿回很多餐飲票那些,公司沒有支付,都是老板自己去外面吃飯的,外賬可以直接做:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待,貸:其他應(yīng)付款-老板,還是分兩筆做:先借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款。再轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待好呢
老師,你好,我想問一下,做外賬時,老板拿了些費用電子發(fā)票過來,可以直接入賬嗎?還是這些發(fā)票我也要寫費用報銷單然后老板簽字才能入賬?以后才能在稅前扣除?
我們欠一家供應(yīng)商12萬多款,他們有筆訂單拿來我們給他們做,老板說這個訂單8萬多抵 欠他們的錢。我想問 到時我們開了銷售發(fā)票,我賬上做分錄直接應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對沖,還是要寫個單子說明是應(yīng)收和應(yīng)付對沖 讓我們老板簽字呢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
現(xiàn)金出不行嗎?
不論是現(xiàn)金出還是銀行出,做外賬都要有合理合法單據(jù)。如果現(xiàn)金不走外賬,不對庫存,可以現(xiàn)金出